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皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府

時(shí)間: 2025/05/22/ 15:15 

字號:[][][]

  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算情況

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  十、預(yù)算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

  一、單位收支總體情況表

  二、單位收入總體情況表

  三、單位支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、單位預(yù)算收入總表

  六、財(cái)政撥款支出表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下:

  一、單位職責(zé)

  我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示,執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作;辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 ?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  我鎮(zhèn)設(shè)立黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(財(cái)政所)、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心(司法所)、社會事業(yè)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心)、綜合行政執(zhí)法隊(duì)等部門。財(cái)政供養(yǎng)人員87人,其中行政事業(yè)在職干部職工85人,遺屬補(bǔ)助2人。在職干部職工中,行政22人,事業(yè)干部63人,其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(財(cái)政所)11人、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心(司法所)12人、社會事業(yè)服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站、便民服務(wù)中心)20人、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心18人、綜合行政執(zhí)法隊(duì)2人。

 ?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

  本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

  (三)直屬事業(yè)單位

  本單位沒有直屬事業(yè)單位。

  三、單位收支總體情況

  2025年單位收支總預(yù)算3515.21萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2025年收入預(yù)算3515.21萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入3515.21萬元,占100%;

  政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占0%;

  其他收入0萬元,占0%。

  (二)支出預(yù)算

  2025年支出預(yù)算3515.21萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出2232.13萬元,占63%;項(xiàng)目支出1283.08萬元,占37%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占0%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025年一般公共預(yù)算支出3515.21萬元,包括:一般公共服務(wù)支出2444.96萬元、社會保障和就業(yè)支出228.14萬元、衛(wèi)生健康支出68.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.78萬元、農(nóng)林水支出620.1萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出75.71萬元、住房保障支出65.08萬元。

  具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

 ?。ㄒ唬┗局С?/p>

  2025年基本支出2232.13萬元,比2024年預(yù)算減少128.59萬元,下降5.45%,下降的主要原因是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1849.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、退休費(fèi)等。

  公用經(jīng)費(fèi)支出382.81萬元,主要包括:會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、取暖費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、印刷費(fèi)、水費(fèi)等。

  (二)項(xiàng)目支出

  2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1283.08萬元,比2024年預(yù)算減少6.2萬元,下降0.48%,下降的主要原因是防汛經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少,執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算資金較上年減少。

  經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11個(gè),主要是中川鎮(zhèn)辦公場所運(yùn)行費(fèi)、網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、中川鎮(zhèn)違法占地圖斑整治項(xiàng)目、村干部體檢費(fèi)、換屆經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)、村委會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)、中川鎮(zhèn)黨建示范點(diǎn)(黨員學(xué)習(xí)教育基地)、農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)。

  其他項(xiàng)目0個(gè)。

 ?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

  1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為913.50萬元,比2024年預(yù)算減少342.02萬元,主要原因是中川鎮(zhèn)村級辦公陣地提升改造項(xiàng)目、中川鎮(zhèn)防汛經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目減少,金額減少。

  2.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1531.46萬元,比2024年預(yù)算增加242.68萬元,主要原因?yàn)楦鶕?jù)中川鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)需求增加預(yù)算。

  3.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為122.93萬元,比2024年預(yù)算減少27.28萬元,主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

  4.社會保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為14.55萬元,比2024年預(yù)算增加1.91萬元,主要原因?yàn)樾略?名退休人員。

  5.社會保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為86.77萬元,比2024年預(yù)算減少0.51萬元,主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

  6.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為3.89萬元,比2024年預(yù)算增加0.05萬元,主要原因?yàn)樾略鍪聵I(yè)人員,失業(yè)保險(xiǎn)增加,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

  7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為45.28萬元,比2024年預(yù)算減少0.27萬元,主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

  8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為23.16萬元,比2024年預(yù)算減少0.17萬元,主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城關(guān)執(zhí)法(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為12.78萬元,比2024年預(yù)算減少0.42萬元,主要原因?yàn)楦鶕?jù)中川鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,今年將預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)中的水電費(fèi)等人均運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未拆分,統(tǒng)一在一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))中核算,導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

  10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為108.80萬元,比2024年預(yù)算減少3.64萬元,主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

  11.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為0萬元,比2024年預(yù)算減少10.7萬元,主要原因?yàn)閮?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名稱變化,功能科目調(diào)整。

  12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為511.3萬元,比2024年預(yù)算增加5.6萬元,主要原因?yàn)榇褰M干部調(diào)整。

  13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為65.08萬元,比2024年預(yù)算減少0.38萬元,主要原因?yàn)橛腥藛T調(diào)出。

  14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為75.71萬元,比2024年預(yù)算增加0.36萬元,主要原因?yàn)檎{(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)。

  五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元),較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。

 ?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)4.77萬元,較2024年預(yù)算減少0.02萬元,下降0.42%,下降的主要原因?yàn)楸灸甓扰嘤?xùn)項(xiàng)目壓減,培訓(xùn)費(fèi)減少。

 ?。ㄈh費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會議費(fèi)5萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%。

   

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)382.81萬元,比2024年預(yù)算增加9.23萬元,增長2.47%,增長的主要原因是根據(jù)中川鎮(zhèn)實(shí)際業(yè)務(wù)需求,租賃費(fèi)增加。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預(yù)算總額10.75萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算10.75萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額10.75萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額10.75萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為228.49萬元。其中:辦公用房0平方米,價(jià)值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車3輛,價(jià)值24.8萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約5.75萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  本年未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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  本單位2025年無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0.00萬元。

 ?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:農(nóng)村人居環(huán)境保潔服務(wù)費(fèi)

  1.項(xiàng)目概況:按照《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)”行動實(shí)施方案>的通知》(新辦發(fā)〔2018〕74號)要求,為切實(shí)做好鎮(zhèn)域內(nèi)14個(gè)村的環(huán)境衛(wèi)生整治和日常保潔工作,按20萬元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi),整治內(nèi)容包括村內(nèi)生活垃圾,建筑垃圾,路面清掃,垃圾收集集中處理等。環(huán)衛(wèi)工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃,保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

  2.立項(xiàng)依據(jù):《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)”行動實(shí)施方案>的通知》(新辦發(fā)〔2018〕74號)。

  3.實(shí)施主體:史喇口、賴家坡等14個(gè)村委會。

  4.實(shí)施周期:一年。

  5.實(shí)施計(jì)劃:環(huán)衛(wèi)工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進(jìn)行清掃,保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

  6.年度預(yù)算安排:按20萬元/村的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算人居環(huán)境常態(tài)化保潔經(jīng)費(fèi),共14個(gè)村,合計(jì)金額280萬元。

  7.預(yù)期總體目標(biāo):整治村容村貌,治理農(nóng)村垃圾,重點(diǎn)清理村莊道路及村內(nèi)巷道兩邊,農(nóng)戶房前屋后、溝渠兩側(cè)、各村結(jié)合部等區(qū)域的垃圾,進(jìn)一步改善農(nóng)村的居住環(huán)境,提高居民健康水平。

 ?。ㄋ模﹩挝还芾磙D(zhuǎn)移支付情況

  未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

  (一)2024年預(yù)算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)14個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目14個(gè),公開率為100%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè),占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:部分項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化,項(xiàng)目績效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn),原因?yàn)椴块T在前期上報(bào)項(xiàng)目時(shí)考慮不全面,缺少對項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè),占本部門(單位)項(xiàng)目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目13個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:部分項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠細(xì)化亮化,項(xiàng)目績效目標(biāo)值設(shè)置不精準(zhǔn),原因?yàn)椴块T在前期上報(bào)項(xiàng)目時(shí)考慮不全面,缺少對項(xiàng)目效益指標(biāo)的合理預(yù)測??冃н\(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況:進(jìn)一步加強(qiáng)單位績效管理的思想意識,建立健全預(yù)算績效管理機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算資金管理,提高資金使用效益。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項(xiàng)目共14個(gè),其中,部門整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出13個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政一起公開公示。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元,2025年度減少部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè),壓減率15.38%。同時(shí)對政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

  (二)2025年績效目標(biāo)編制情況

  2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)18個(gè)、三級指標(biāo)28個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級指標(biāo)70個(gè)、三級指標(biāo)95個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  4.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  5.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  7.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  10.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  12.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  13.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  14.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  15.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  16.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  18.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

  19.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

  20.工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  21.工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

  22.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  23.工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  24.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  25.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  26.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

  27.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  28.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

  29.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  30.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  31.商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  32.商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

  33.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  34.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

  35.商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(fèi)(款):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  36.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  37.商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費(fèi)用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

  38.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

  39.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  40.商品和服務(wù)支出(類)會議費(fèi)(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  41.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  42.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  43.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

  44、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

  45.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  46.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  47.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  48.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

  49.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  附件:1.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算公開表

  2.皋蘭縣中川鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

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