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蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

時(shí)間: 2025/02/13/ 10:41 

字號(hào):[][][]

  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算情況

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

  十、預(yù)算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財(cái)政撥款收支總體情況表

  五、部門預(yù)算收入總表

  六、財(cái)政撥款支出表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

一、單位職責(zé)

  醫(yī)院承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)23個(gè)行政村4.99萬余農(nóng)村居民的醫(yī)療、預(yù)防保健、健康教育、應(yīng)急保障醫(yī)療保健服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。是一所集醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療,并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種,兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù),公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等基本職能。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

  蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院辦公用房面積2357.52㎡,現(xiàn)有全科門診、中醫(yī)科、放射科、收費(fèi)室、藥房、檢驗(yàn)科、護(hù)理部、公衛(wèi)科、住院部、醫(yī)務(wù)科、綜合辦等科室。核定床位30張,實(shí)有床位30張。下轄祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站及尖山廟、元山村、華家井、陳家井、廖家槽、賴家坡、史喇口七個(gè)村衛(wèi)生室。

  2025年當(dāng)期在職人員46人,副高職稱4人,中級(jí)職稱23人,初級(jí)職稱19人。

(二)參照公務(wù)員法管理單位

  本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

 ?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

  本單位沒有直屬事業(yè)單位。

  三、單位收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年單位收支總預(yù)算1801.12萬元。按照綜合預(yù)算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

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  2025年收入預(yù)算1801.12萬元(詳見單位預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入980.79萬元,占54.45%;

  事業(yè)收入820.00萬元,占45.53%

  政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,占0.00%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.33萬元,占0.02%;

  (二)支出預(yù)算

  2025年支出預(yù)算1801.12萬元(詳見單位預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1619.77萬元,占89.93%;項(xiàng)目支出181.02萬元,占10.05%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.33萬元,占0.02%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025年一般公共預(yù)算支出1801.12萬元,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出79.74萬元,占4.43%;衛(wèi)生健康支出1684.45萬元,占93.52%;住房保障支出36.93萬元,占2.05%。

  具體安排情況如下(詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7):

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  2025年基本支出1619.77萬元,比2024年預(yù)算增加787.57萬元,增長94.63%,增長的主要原因是本年度將事業(yè)支出納入年初預(yù)算。

  其中:人員經(jīng)費(fèi)支出761.08萬元,主要包括:基本工資172.04萬元、津貼補(bǔ)貼51.93萬元、獎(jiǎng)金40.43萬元、績效工資109.43萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.24萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.70萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)13.13萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.38萬元、住房公積金36.93萬元、退休費(fèi)3.02萬元、生活補(bǔ)助254.22萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.63萬元等。

  公用經(jīng)費(fèi)支出858.69萬元,主要包括:辦公費(fèi)4.22萬元、印刷費(fèi)2.30萬元、水費(fèi)1.38萬元、電費(fèi)2.38萬元、郵電費(fèi)3.68萬元、取暖費(fèi)10.82萬元、差旅費(fèi)2.14萬元、維修(護(hù))費(fèi)1.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.58萬元、福利費(fèi)7.69萬元、專用材料480.72萬元、勞務(wù)費(fèi)227.52萬元,其他商品和服務(wù)支出111.76萬元。

  (二)項(xiàng)目支出

  2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出181.35萬元,比2024年預(yù)算增加81.74萬元,增長82.06%,增長主要原因是2025年新增了7個(gè)本級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

  經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8個(gè),主要是2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)99.48萬元、2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)29.64萬元、2025年急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.56萬元、2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助22.47萬元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)13.72萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8.24萬元、2025年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費(fèi)2.21萬元、2025年村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.70萬元。

  其他項(xiàng)目0個(gè)。

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  1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.65萬元,比2024年預(yù)算增加0.14萬元,增長3.10%,主要原因是為退休職工社?;鶖?shù)調(diào)標(biāo)致事業(yè)單位離退休費(fèi)用增加。

  2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為49.24萬元,比 2024 年預(yù)算增加4.09萬元,增長9.00%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為25.85萬元,比 2024年預(yù)算增加22.89萬元,增長773.31%,主要原因:一是本年度將村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)及離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助列入單位年初預(yù)算,二是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致其他社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

  4.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為1586.23萬元,比 2024 年預(yù)算增加41.04萬元,增長2.66%,主要原因?yàn)楸灸甓葘⑹聵I(yè)支出納入衛(wèi)生健康支出。

  5.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(項(xiàng)) 2025年預(yù)算數(shù)為0.70萬元,比 2024 年預(yù)算增加0.70萬元,增長100.00%,主要原因:本年度將村衛(wèi)生室運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

  6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為13.13萬元,比2024年預(yù)算增加2.00萬元,增長17.97%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)增加。

  7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為25.70萬元,比2024年預(yù)算增加2.14萬元,增長9.08%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

  8.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為40.09萬元,比2024年預(yù)算增加40.09萬元,增長100.00%,主要原因是本年度將基本公共衛(wèi)生服務(wù)列入單位年初預(yù)算。

  9.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為4.89萬元,比2024年預(yù)算增加4.89萬元,增長100.00%,主要原因是本年度將急救運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村醫(yī)生省級(jí)定額補(bǔ)助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

  10.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為13.72萬元,比2024年預(yù)算增加13.72萬元,增長100.00%,主要原因?yàn)楸灸甓葘⒁呙缃臃N服務(wù)費(fèi)列入單位年初預(yù)算。

  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為36.93萬元,比2024年預(yù)算增加3.07萬元,增長9.07%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標(biāo)致住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助增加。

  五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,與去年持平。

  1.因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,與去年持平。

  2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,與去年持平。

  3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元(其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元),與去年持平。

 ?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費(fèi)2.58萬元,與上年預(yù)算增加0.22萬元,增長9.32%,主要原因是人員增加。

 ?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

  5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元,與去年持平。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.11萬元,比2024年預(yù)算減少4.82萬元,減少11.78%,減少的主要原因是按照過緊日子要求壓減支出。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預(yù)算總額3.36萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3.36萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額3.36萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額3.36萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  2024年末固定資產(chǎn)金額為249.34萬元。其中:辦公用房2357.52平方米(租賃蘭州新區(qū)慧達(dá)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司),價(jià)值0.00萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價(jià)值0.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值45.30萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約41.98萬元。

  九、其他重要事項(xiàng)情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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  單位2025年無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0萬元。

  (三)重點(diǎn)項(xiàng)目情況

  項(xiàng)目名稱:2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

  1.項(xiàng)目概況:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)立1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心與1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站,分別為彩虹城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。彩虹城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心房屋租賃費(fèi)用:2357.52平米*30元/月*12個(gè)月=848707.20元;祥和景苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃費(fèi)用;304.46平方米*40元/月*12個(gè)月=146140.80元,以上合計(jì):994848元元。衛(wèi)生院以人民健康為中心,服務(wù)于民,為轄區(qū)居民提供健康教育、預(yù)防保健、康復(fù)、計(jì)劃生育指導(dǎo)服務(wù)及常見病、多發(fā)病診治工作;以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)為基礎(chǔ),建立新型城市衛(wèi)生服務(wù)體系,始終堅(jiān)持預(yù)防為主,防治結(jié)合的方針,方便群眾就醫(yī),減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

  2.立項(xiàng)依據(jù):房屋建筑租賃費(fèi)的設(shè)立,保障了新區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu))的正常運(yùn)轉(zhuǎn),極大地推動(dòng)以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主體、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站為補(bǔ)充的城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò),使轄區(qū)居民享受到安全、有效、便捷、經(jīng)濟(jì)的公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)提高轄區(qū)人民疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健水平。

  3.實(shí)施主體:蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院

  4.實(shí)施周期:1年

  5.實(shí)施計(jì)劃:于2025年中期支付完畢

  6.年度預(yù)算安排:99.48萬元

  7.預(yù)期總體目標(biāo):1、為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境;2、為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù);3、保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  未安排預(yù)算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

  2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

  3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

  按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

  1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請(qǐng)資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè),按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè),公開率為100%。

  2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目18個(gè),占本單位項(xiàng)目100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目18個(gè),完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目18/個(gè),占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目18個(gè),完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。

  3.績效自評(píng)開展情況。2024年度,組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共23個(gè),其中,部門整體支出1個(gè),項(xiàng)目支出22個(gè),轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),績效自評(píng)覆蓋率為100.00%??冃ё栽u(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時(shí)報(bào)送,并隨年度決算一并公開。

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況,當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元,2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),增長率0.00%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

  (二)2025年績效目標(biāo)編制情況

  2025年,納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)。其中,部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)21個(gè);項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度,設(shè)置二級(jí)指標(biāo)52個(gè)、三級(jí)指標(biāo)114個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專項(xiàng)收入。

  3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

  6.項(xiàng)目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

  7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

  13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

  14.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

  25.工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  26.工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、年度績效獎(jiǎng))等。

  27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  28.工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  31.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  32.工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  34.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。)

  35.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  36.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  37.商品和服務(wù)支出(類)水費(fèi)(款):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  38.商品和服務(wù)支出(類)電費(fèi)(款):反映單位的電費(fèi)支出。

  39.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(fèi)(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  40.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(fèi)(款):反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

  41.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  42.商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費(fèi)用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

  43.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(fèi)(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

  44.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(fèi)(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  45.商品和服務(wù)支出(類)會(huì)議費(fèi)(款):反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  46.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  47.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  48.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(fèi)(款):反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

  49.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  50.商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

  51.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi),過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  52.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  53.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

  54.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

  56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出,對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  57.資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

  58.資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

  59.資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。     

  附件:1.蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位預(yù)算公開表

  2.蘭州新區(qū)中川鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績效目標(biāo)表

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