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蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院2025年單位預算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院

時間: 2025/02/13/ 10:25 

字號:[][][]

  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責

  二、機構(gòu)設置情況

  第二部分 2025年單位預算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預算情況

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項情況說明

  十、預算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、部門預算收入總表

  六、財政撥款支出表

  七、一般公共預算支出情況表

  八、一般公共預算基本支出情況表

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

  十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

  十一、政府性基金預算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

  前言

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預算公開如下:

  一、單位職責

  秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務水平最好的一所非營利性一級甲等醫(yī)院,承擔著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護任務。醫(yī)院始建于1953年,圍繞預防、保健基本醫(yī)療服務、計劃生育技術指導等主要職能,主要承擔以下職責:

 ?。ㄒ唬└鶕?jù)轄區(qū)居民對衛(wèi)生服務的需求,協(xié)助秦川園區(qū)及秦川鎮(zhèn)政府制定和實施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

 ?。ǘ┰谇卮▓@區(qū)及上級業(yè)務主管部門的領導下,開展以“病人為中心,靠質(zhì)量求生存,靠創(chuàng)新求發(fā)展,靠特色創(chuàng)品牌”為中心的醫(yī)療服務,宣傳衛(wèi)生科普知識,進行全民健康教育。

  (三)防止傳染病、地方病,嚴格執(zhí)行疫情報告制度,做好突發(fā)疫情處置;做好預防接種和計劃免疫工作;做好當?shù)刂行W生的健康體檢。

  (四)開展門診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

 ?。ㄎ澹╅_展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復,防止非傳染性的慢性病。

 ?。┴撠熜l(wèi)生信息的收集、整理、上報和反饋,及時準確地掌握情況,定期完成各種報表任務。

  二、機構(gòu)設置情況

  (一)機構(gòu)設置情況

  根據(jù)衛(wèi)生院服務人口,服務半徑,防病治病任務和發(fā)展規(guī)模,內(nèi)設門診部、住院部、護理部、醫(yī)技科、綜合服務部、預防接種科、公衛(wèi)科、醫(yī)??频认嚓P科室。

  1.門診部

 ?。?)急診室:負責急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。

 ?。?)內(nèi)兒科:開展內(nèi)兒科疾病的診治。

  (3)外科:開展外科疾病的診治。

 ?。?)婦科:開展婦科疾病的診治。

 ?。?)中醫(yī)科:以特色中醫(yī)藥及中醫(yī)適宜技術為重點,開展門診及住院服務。

  (6)醫(yī)技科:開展彩超、心電圖、醫(yī)學影像(放射科)等功能檢查。

 ?。?)檢驗室:開展肝功,血、尿、便常規(guī)化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

 ?。?)中西藥房:負責中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計、倉貯保管。

  (9)口腔科:開展口腔疾病的治療與修復。

  2.住院部

 ?。?)內(nèi)兒科:醫(yī)療和護理本科住院患者。

 ?。?)外科:醫(yī)療和護理本科住院患者。

 ?。?)婦產(chǎn)科:醫(yī)療和護理本科住院者。

  3.護理部:負責全院的護理工作。

  4.綜合服務部:負責全院的財務、采購、招投標、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

  5.預防接種科:負責本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作,組織和指導村級衛(wèi)生組織實施預防接種工作;掌握疫情動態(tài),及時處理和上報疫情;負責農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務培訓和技術指導;負責匯總上報各種防保統(tǒng)計報表。

  6.醫(yī)???/strong>:負責城鎮(zhèn)醫(yī)?;颊叩淖≡汉烷T診報銷。

  7.公共衛(wèi)生科:負責轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點人群健康管理、慢性病等預防體檢工作。

 ?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

  本單位沒有參照公務員法管理的單位。

 ?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

  本單位沒有直屬事業(yè)單位。

  三、單位收支總體情況

  按照預算管理有關規(guī)定,2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年單位收支總預算2135.92萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算

  2025年收入預算2135.92萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:

  一般公共預算收入1170.44萬元,占54.80%;

  事業(yè)收入964.31萬元,占45.15%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.17萬元,占0.05%;

  其他收入0.00萬元,占0.00%。

 ?。ǘ┲С鲱A算

  2025年支出預算2135.92萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出1904.51萬元,占89.17%;項目支出230.24萬元,占10.78%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.17萬元,占0.05%。

  四、一般公共預算情況

  2025年一般公共預算支出2135.92萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出75.10萬元、衛(wèi)生健康支出2015.32萬元,住房保障支出45.50萬元。

  具體安排情況如下(詳見單位預算公開表4,5,6,7):

 ?。ㄒ唬┗局С?/p>

  2025年基本支出1904.51萬元,比2024年預算減少192.80萬元,下降9.19%,下降的主要原因:一是事業(yè)支出預算較上年減少;二是對個人和家庭的補助支出預算較上年減少。

  其中:人員經(jīng)費支出886.85萬元,主要包括:基本工資214.67萬元、津貼補貼63.16萬元、獎金47.47萬元、績效工資132.93萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費60.67萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.66萬元、公務員醫(yī)療補助繳費14.90萬元、其他社會保障繳費4.17萬元、住房公積金45.50萬元、退休費6.67萬元、生活補助261.46萬元、醫(yī)療費補助3.60萬元等。主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利、單位離退休人員補助、遺屬人員補助、職工績效工資等的支出。

  公用經(jīng)費支出1017.67萬元,主要包括:辦公費4.78萬元、印刷費2.70萬元、電費5.60萬元、郵電費5.32萬元、取暖費20.26萬元、差旅費0.50萬元、維修(護)費1.50萬元、培訓費3.22萬元、福利費9.48萬元、其他商品和服務支出964.31萬元等。主要用于單位日常公用經(jīng)費的支出。

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  2025年一般公共預算項目支出231.41萬元,比2024年預算增加120.36萬元,增長109.54%,增長的主要原因是:本年度將基本公共衛(wèi)生服務項目本級補助資金列入單位年度預算中核算。

  經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

  保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費8個,主要是:業(yè)務用房租賃費項目109.21萬元、基本公共衛(wèi)生服務項目43.48萬元、急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目9.59萬元、村醫(yī)養(yǎng)老保險補助及離崗村醫(yī)工齡補助項目47.21萬元、疫苗預防接種服務費項目6.00萬元、家庭醫(yī)生簽約服務補助經(jīng)費項目10.45萬元、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費項目1.90萬元、村衛(wèi)生室運行補助經(jīng)費項目2.40萬元等。

  其他項目0個。

  (三)支出功能分類說明

  1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)60.67萬元,比2024年預算增加4.20萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致養(yǎng)老保險繳費增加。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)10.26萬元,比2024年預算減少1.21萬元,主要原因是2024年度2名退休人員亡故致退休經(jīng)費及醫(yī)療費補助減少。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業(yè)保險基金的補助(項)2.65萬元,比2024年預算增加0.18萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致失業(yè)保險繳費增加。

  4、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)1.52萬元,比2024年預算增加0.11萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致失業(yè)保險繳費增加。

  5、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(項)1853.73萬元,比2024年預算減少244.33萬元,主要原因:一是本年度事業(yè)支出預算較上年度減少,二是本年度對個人和家庭的補助支出中生活補助預算減少。

  6、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(款)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出(項)2.40萬元,比2024年預算增加2.40萬元,主要原因:本年度將村衛(wèi)生室運行補助項目經(jīng)費列入單位年初預算。

  7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)14.90萬元,比2024年預算增加0.92萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致公務員醫(yī)療補助繳費增加。

  8、衛(wèi)生健康支出(類)財政對基本醫(yī)療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助(項)31.66萬元,比2024年預算增加2.19萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致醫(yī)療保險繳費補助增加。

  9、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應急救治機構(gòu)(項)9.59萬元,比2024年預算增加9.59萬元,主要原因是本年度將急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目列入單位年初預算。

  10、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)103.04萬元,比2024年預算增加103.04萬元,主要原因是本年度將基本公共衛(wèi)生服務補助資金、村醫(yī)養(yǎng)老保險及離崗村醫(yī)工齡補助、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作經(jīng)費、家庭醫(yī)生簽約服務補助經(jīng)費等項目經(jīng)費列入單位年初預算。

  11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)45.50萬元,比2024年預算增加3.14萬元,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致住房公積金繳費補助增加。

  五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

  “三公”經(jīng)費預算0.00萬元,較2024年預算無變化。

  1.因公出國(境)費用0.00萬元,較上年預算無變化。

  2.公務接待費0.00萬元,較上年預算無變化。

  3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元),較上年預算無變化。

 ?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

  4.培訓費3.22萬元,較上年預算增加0.23萬元,主要原因是人員增加和職稱變動致工資基數(shù)增加。

 ?。ㄈh費預算情況說明

  5.會議費0.00萬元,較2024年預算無變化。

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

  機關運行經(jīng)費53.36萬元,包括辦公費4.78萬元、印刷費2.70萬元、電費5.60萬元、郵電費5.32萬元、取暖費20.26萬元、差旅費0.50萬元、維修(護)費1.50萬元、培訓費3.22萬元、福利費9.48萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費的支出。比2024年預算增加4.86萬元,增長10.02%,增長的主要原因是人員增加和職稱變動導致工資基數(shù)發(fā)生變化。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預算總額3.50萬元,其中:政府采購貨物預算3.50萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額3.50萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為733.71萬元。其中:辦公用房0.00平方米,價值0.00萬元。預算部門共有公務用車0輛,價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約181.25萬元。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

  2025年未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。

 ?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

  2025年本單位不涉及非稅收入,2025年計劃征收0.00萬元。

  本單位2025年無非稅收入。

 ?。ㄈ┲攸c項目情況

  業(yè)務用房租賃費項目,涉及資金109.21萬元。

  項目概況:1個社區(qū)衛(wèi)生服務站,分別為小橫路社區(qū)衛(wèi)生服務中心和源泰社區(qū)衛(wèi)生服務站。租用蘭州新區(qū)房地產(chǎn)公司小橫路社區(qū)房屋作為業(yè)務用房,租賃房屋總面積為4419.9㎡,包括2591㎡用房,租賃費為20元/月/㎡,計615129.00元;1547.11㎡用房,租賃費為21.50元/月/㎡,計399155.00元;281.79㎡用房,租賃費為23元/月/㎡,計77774.00元,合計1092057.00元。

  項目立項依據(jù):我院原有業(yè)務用房于2016年拆除,為更好地為轄區(qū)居民繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療服務,根據(jù)《關于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)設置規(guī)劃(2018-2020)的通知》(新政辦發(fā)〔2018]178號),我院與蘭州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)公司簽訂《小橫路(棚改)安置房項目房屋租賃合同》、《小橫路項目商鋪租賃合同》,服務期為2025年1月1日-2025年12月31日。

  實施主體:蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院

  實施周期:2025年一年

  實施計劃:在實施周期內(nèi)完成租賃費的支付工作

  年度預算安排:109.21萬元

  預期總體目標:為社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境;為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務;保障單位醫(yī)療業(yè)務正常開展。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2025年,未安排預算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

  2025年未安排預算,國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

  十、預算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

  1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標25個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目25個,公開率為100%。

  2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目25個,占本單位項目的100%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目22個,完成率為88%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:部門項目因采購流程問題導致階段性執(zhí)行進度滯后。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目25個,占本單位項目的100%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目25個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:無??冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:無。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共25個,其中,部門整體支出1個,項目支出24個,轉(zhuǎn)移支付項目14個,績效自評覆蓋率為100%??冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開。

  4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金0萬元,2025年度部門預算項目8個,增長率87.5%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

 ?。ǘ?025年績效目標編制情況

  2025年,納入單位預算績效目標管理的項目8個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標16個、三級指標28個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標55個、三級指標105個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

  2.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  6.項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  7.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  15.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  16.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  17.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  22.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  23.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  25.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  26.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

  27.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

  28.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

  29.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  30.工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  31.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

  32.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

  33.工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

  34.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

  35.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  36.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)

  37.商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

  38.商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

  39.商品和服務支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。

  40.商品和服務支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

  41.商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  42.商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

  43.商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

  44.商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

  45.商品和服務支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  46.商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

  47.商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  48.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

  49.商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

  50.商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  51.商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

  52.商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  53.商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。

  54.商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

  55.商品和服務支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

  56.商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

  57.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  58.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  59.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

  60.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  61.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

  62.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  63.資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

  64.資本性支出(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

  65.資本性支出(類)專用設備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等。

  66.資本性支出(類)物資儲備(款):反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物質(zhì)儲備支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院2025年部門預算公開表

  2.蘭州新區(qū)秦川中心衛(wèi)生院2025年部門整體支出績效目標及預算項績效目標表

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