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蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年單位預算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心

時間: 2025/02/13/ 16:30 

字號:[][][]

  目    錄

  第一部分  單位基本概況

  一、單位職責

  二、機構設置情況

  第二部分 2025年單位預算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預算情況

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項情況說明

  十、預算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年單位預算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、部門預算收入總表

  六、財政撥款支出表

  七、一般公共預算支出情況表

  八、一般公共預算基本支出情況表

  九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

  十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

  十一、政府性基金預算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

  十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

  前言

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預算公開如下:

  一、單位職責

  蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心為非營利性醫(yī)療機構,主要承擔蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個小區(qū)2.60萬居民的基本醫(yī)療服務和國家基本公共衛(wèi)生服務項目實施工作,負責轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療,并負責轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預防控制和社區(qū)康復、預防接種、孕產(chǎn)婦管理、重點人群管理及服務,公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管,計劃生育技術指導與服務等基本職能。

  二、機構設置情況

 ?。ㄒ唬C關內(nèi)設機構

  院內(nèi)設置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

  截至目前,我單位實有人數(shù)95人,其中編制人數(shù) 55人 ,內(nèi)聘人數(shù)40人。

 ?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

  本單位沒有參照公務員法管理的單位。

 ?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

  本單位沒有直屬事業(yè)單位。

  三、單位收支總體情況

  按照預算管理有關規(guī)定,2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年單位收支總預算1834.95萬元。按照綜合預算的原則,單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1174.95萬元、政府性基金預算撥款收入0.00萬元、事業(yè)收入660.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元、其他收入0.00萬元、使用非財政撥款結余0.00萬元、上年結轉(zhuǎn)0.00萬元;支出包括:一般公共服務支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學技術支出0.00萬元、社會保障和就業(yè)支出68.96萬元、衛(wèi)生健康支出1721.08萬元、住房保障支出44.91萬元、其他支出0.00萬元。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A算

  2025年收入預算1834.95萬元(詳見單位預算公開表1,2)。包括:

  一般公共預算收入1174.95萬元,占64.03%;

  政府性基金預算收入0.00萬元,占0.00%;

  事業(yè)收入660.00萬元,占35.97%。

  上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元,占0.00%;

  其他收入0.00萬元,占0.00%。

 ?。ǘ┲С鲱A算

  2025年支出預算1834.95萬元(詳見單位預算公開表3)。其中:基本支出1616.40萬元,占88.09%;項目支出218.55萬元,占11.91%;上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元,占0.00%。

  四、一般公共預算情況

  2025年一般公共預算支出1834.95萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出68.96萬元、衛(wèi)生健康支出1721.08萬元、住房保障支出44.91萬元。

  具體安排情況如下(詳見單位預算公開表4,5,6,7):

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  2025年基本支出1616.40萬元,比2024年預算增加17.81萬元,增長1.11%,增長的主要原因是正式職工增加7人,且職稱晉升與工資調(diào)標使人員經(jīng)費增加。

  其中:人員經(jīng)費支出908.34萬元,主要包括:基本工資209.09萬元、津貼補貼62.73萬元、獎金46.59萬元、績效工資133.58萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費59.87萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費31.25萬元、公務員醫(yī)療補助繳費14.77萬元、其他社會保障繳費4.12萬元、住房公積金44.91萬元、對個人和家庭的補助301.44萬元。

  公用經(jīng)費支出708.06萬元,主要包括:辦公費13.05萬元;郵電費3.50萬元;印刷費1.00萬元;差旅費1.00萬元;培訓費3.14萬元;福利費9.35萬元;維修費(財政專網(wǎng))1.50萬元;電費0.00萬元;水費0.00萬元;取暖費15.52萬元,物業(yè)費20.00萬元,專用材料費200.00萬元,勞務費150.00萬元,其他商品和服務支出290.00萬元。

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  2025年一般公共預算項目支出218.55萬元,比2024年預算增加107.47萬元,增長96.75%,增長的主要原因是2025年新增了7個本級項目經(jīng)費。

  經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

  保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費8個,主要是2025年業(yè)務用房租賃費143.10萬元、2025年基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費15.44萬元、2025年急救運轉(zhuǎn)車輛購置費30.00萬元、2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險補助4.97萬元、2025年疫苗預防接種服務費10.00萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務補助經(jīng)費5.97萬元、 2025年急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.40萬元、2025年醫(yī)養(yǎng)結合工作經(jīng)費0.67萬元。

  其他項目0個。

  (三)支出功能分類說明

  1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)59.87萬元,比2024年預算增加5.22萬元,增長8.94%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致養(yǎng)老保險繳費增加。

  2.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)9.09萬元,比2024年預算增加5.33萬元,增長141.46%,主要原因是事業(yè)人員增加7人及本年新增2025年村醫(yī)養(yǎng)老保險補助項目資金4.97萬元,相應預算增加。

  3.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機構(項)1604.58萬元,比2024年預算增加36.95萬元,增長2.36%,主要原因:一是本年度事業(yè)支出預算較上年度增加,二是本年度對個人和家庭的補助支出中生活補助預算增加。

  4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應急救治機構(項)30.00萬元,比2024年預算數(shù)增加30.00萬元,增長100.00%,主要原因是本年新增2025年急救運轉(zhuǎn)車輛購置費30.00萬元。

  5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)2025年預算數(shù)為22.08萬元,比2024年預算數(shù)增加22.08萬元,增長100.00%,主要原因是本年新增2025年基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費15.44萬元、2025年醫(yī)養(yǎng)結合工作經(jīng)費0.67萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務補助經(jīng)費5.97萬元。

  6.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)2025年預算數(shù)為8.39萬元,比2024年預算數(shù)增加8.39萬元,增長100.00%,主要原因是本年新增2025年急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費8.39萬元。

  7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為31.25萬元,比2024年預算數(shù)增加2.73萬元,增長9.57%,主要原因是主要原因是事業(yè)人員增加7人,相應預算增加。

  8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)14.77萬元,比2024年預算增加0.65萬元,增長4.60%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致公務員醫(yī)療補助繳費增加。

  9.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項)2025年預算數(shù)為10.00萬元,比2024年預算數(shù)增加10.00萬元,增長100.00%,主要原因是本年新增2025年疫苗預防接種服務費10.00萬元。

  10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)44.91萬元,比2024年預算增加3.92萬元,增長9.56%,主要原因是人員增加、職稱晉升及工資調(diào)標致住房公積金繳費補助增加。

  五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

  “三公”經(jīng)費預算0.00萬元,比2024年預算增加0.00萬元,增長0.00%。

  1.因公出國(境)費用0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,增長0.00%。

  2.公務接待費0.00萬元,比上年預算增加0.00萬元,增長0.00%。

  3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費0.00萬元),比上年預算增加0.00萬元,增長0.00%。

 ?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

  4.培訓費3.14萬元,比上年預算增加0.29萬元,增長10.18%,主要原因是正式職工增加7人。

 ?。ㄈh費預算情況說明

  5.會議費0.00萬元,比2024年預算增加0.00萬元,增長0.00%。

  六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

  機關運行經(jīng)費44.92萬元,包括辦公費13.05萬元;印刷費1.00萬元;水費0.00萬元;電費0.00萬元;郵電費3.50萬元;取暖費15.52萬元;差旅費1.00萬元;維修(護)費1.50萬元;福利費9.35萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費的支出。較2024年預算增加0.22萬元,增長0.46%,增長的主要原因是2025年較2024年正式職工增加7人。

  七、政府采購安排情況

  2025年單位政府采購預算總額32.50萬元,其中:政府采購貨物預算32.50萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

  2025年,單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額32.50萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額32.50萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)原值250.69萬元,凈值101.00萬元。其中:辦公用房1855.42平方米(租賃蘭州新區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的房屋)。預算部門共有公務用車0輛,價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值174.60萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約32.50萬元(主要為醫(yī)療設備)。

  九、其他重要事項情況說明

 ?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

  未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。

 ?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

  單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

 ?。ㄈ┲攸c項目情況

  項目名稱:2025年業(yè)務用房租賃費

  1.項目概況:蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心設立1個社區(qū)衛(wèi)生服務中心與2個社區(qū)衛(wèi)生服務站,分別為蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心、瑞嶺名郡社區(qū)衛(wèi)生服務站以及瑞嶺馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務站。蘭州新區(qū)雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心房屋租賃費用:(1)原租賃:1579.21平方米*35元/月*12個月=663268.00元;(2)新增租賃:一樓:88.69平方米*40元/月*12個月=42571.00元;二樓:185.28平方米*33元/月*12個月=73371.00元;合計:779210.00元;瑞嶺馨苑社區(qū)衛(wèi)生服務站房屋租賃費用:(1)一樓:517.65平方米*30元/月*12個月=186354.00元;(2)二樓:480.78平方米*25元/月*12個月=144234.00元;合計:330588.00元;瑞嶺名郡社區(qū)衛(wèi)生服務站房屋租賃費用:594.85平方米*45元/月*12個月=321219.00元;共計1431017.00元。我中心以人民健康為中心,服務于民,為轄區(qū)居民提供健康教育、預防保健、康復、計劃生育指導服務及常見病、多發(fā)病診治工作;以社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎,建立新型城市衛(wèi)生服務體系,始終堅持預防為主,防治結合的方針,方便群眾就醫(yī),減輕費用負擔。

  2.立項依據(jù):根據(jù)國務院《關于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務的指導意見》提出:社區(qū)衛(wèi)生服務機構提供共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務。2017年經(jīng)過中共蘭州新區(qū)工作委員會、蘭州新區(qū)管理委員會關于設立社區(qū)衛(wèi)生服務機構新發(fā)[2017]24號文件,同意設立瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心。

  房屋建筑租賃費的設立,保障了新區(qū)基層醫(yī)療機構(社區(qū)衛(wèi)生服務機構)的正常運轉(zhuǎn),極大地推動以社區(qū)衛(wèi)生服務中心為主體、社區(qū)衛(wèi)生服務站為補充的城社區(qū)衛(wèi)生服務網(wǎng)絡,使轄區(qū)居民享受到安全、有效、便捷、經(jīng)濟的公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務提高轄區(qū)人民疾病預防和衛(wèi)生保健水平。

  3.實施主體:蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心

  4.實施周期:1年

  5.實施計劃:于2025年中期支付完畢

  6.年度預算安排:143.10萬元

  7.預期總體目標:1、為社區(qū)衛(wèi)生服務機構提供良好的醫(yī)療環(huán)境;2、為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療服務;3、保障單位醫(yī)療業(yè)務正常開展。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  未安排預算,單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

  1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

  2.專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

  3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

  未安排預算,國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

  十、預算績效管理情況

 ?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

  1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標2個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個,公開率為100.00%。

  2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目13個,占單位項目的100.00%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目13個,完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目16個,占本單位項目的100.00%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目16個,完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共18個,其中,部門整體支出1個,項目支出17個,轉(zhuǎn)移支付項目0個,績效自評覆蓋率為100.00%??冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開。

  4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金30.00萬元。2025年度未增加預算項目,對政策和項目資金管理作出調(diào)整的項目0個。

  (二)2025年績效目標編制情況

  2025年,納入單位預算績效目標管理的項目9個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標15個、三級指標27個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標71個、三級指標115個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

  2.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  6.項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

  7.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  15.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

  25.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

  26.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

  27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  28.工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

  30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

  31.工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

  32.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

  33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  34.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)

  35.商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

  36.商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

  37.商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  38.商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

  39.商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

  40.商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

  41.商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

  42.商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

  43.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

  44.商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  45.商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

  46.商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  47.商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。

  48.商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

  49.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  50.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  51.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

  52.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  53.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年單位預算公開表

  2.蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務中心2025年單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

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