蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委(巡察辦)2025年部門預(yù)算公開情況說明
來源: 蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委(巡察辦)
時間: 2025/02/13/ 16:00
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目 錄
第一部分 部門基本概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年部門預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、部門預(yù)算收入總表
六、財政撥款支出表
七、一般公共預(yù)算支出情況表
八、一般公共預(yù)算基本支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十一、政府性基金預(yù)算支出情況表
十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表
前言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責(zé)
中共蘭州新區(qū)紀(jì)律檢查工作委員會、蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會(以下簡稱新區(qū)監(jiān)工委)合署辦公,實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制,履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項職能。蘭州新區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱新區(qū)巡察辦),是蘭州新區(qū)黨工委工作機構(gòu),為正處級,設(shè)在紀(jì)工委。
新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委(巡察辦)貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對紀(jì)檢監(jiān)察工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委和省委、省紀(jì)委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定,維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況。協(xié)助新區(qū)黨工委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育,作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定;對新區(qū)黨工委工作部門、新區(qū)黨工委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委),各園區(qū)黨委、紀(jì)委等黨的組織和新區(qū)管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
?。ㄈ┰谛聟^(qū)黨工委及巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。協(xié)助新區(qū)黨工委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展工作。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省委、省紀(jì)委監(jiān)委、新區(qū)黨工委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護(hù)憲法法律,依法對新區(qū)管理的行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)反腐敗追逃追贓和防逃工作。
?。ㄎ澹┮勒辗梢?guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對新區(qū)管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
?。┴?fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)新區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)綜合分析新區(qū)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進(jìn)行調(diào)查研究;制定新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察相關(guān)規(guī)章制度,參與起草制定相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。
(八)根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)新區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好新區(qū)黨工委巡察機構(gòu)、園區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織和指導(dǎo)干部教育培訓(xùn)工作等。
?。ň牛┩瓿墒〖o(jì)委監(jiān)委和新區(qū)黨工委、管委會交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
新區(qū)紀(jì)工委成立于2011年2月,2019年1月,按照監(jiān)察體制改革的有關(guān)要求,蘭州新區(qū)監(jiān)察工作委員會正式掛牌成立,為省監(jiān)委派出機構(gòu),與紀(jì)工委合署辦公。新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個:辦公室(信息技術(shù)管理室),黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督和宣傳教育室,信訪與紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室,案件監(jiān)督管理室,案件審理室,第一至第四監(jiān)督檢查室,第五、第六審查調(diào)查室、巡察辦公室、巡察監(jiān)督室。核定紀(jì)工委監(jiān)工委人員編制56名,巡察辦10名,截止2024年12月底,我委實有干部57人。
?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位
本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。
?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位
本部門沒有直屬事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2025年部門收支總預(yù)算1748.24萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保險基金支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
2025年收入預(yù)算1748.24萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2)。包括:
一般公共預(yù)算收入1748.24萬元,占100%;
政府性基金預(yù)算收入0萬元,占0%;
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占0%;
其他收入0萬元,占0%。

?。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年支出預(yù)算1748.24萬元(詳見部門預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1551.24萬元,占88.73%;項目支出197萬元,占11.27%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占0%。
四、一般公共預(yù)算情況
2025年一般公共預(yù)算支出1748.24元,包括:一般公共服務(wù)支出1572.06萬元、社會保險基金支出69.94萬元、衛(wèi)生健康支出54.82萬元、住房保障支出51.42萬元。
具體安排情況如下(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7):

?。ㄒ唬┗局С?/p>
2025年基本支出1551.24萬元,比2024年預(yù)算增加84.15萬元,增長5.74%,增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。
其中:人員經(jīng)費支出1390.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費支出160.72萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
?。ǘ╉椖恐С?/p>
2025年一般公共預(yù)算項目支出197萬元,與2024年預(yù)算持平,增長0%。
經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費6個,主要是辦案專項經(jīng)費、紀(jì)檢監(jiān)察專項經(jīng)費、信息化建設(shè)費用、談話場所升級改造、檔案整理費、巡察工作經(jīng)費。
其他項目0個。
?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明
1.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項):2025年預(yù)算數(shù)為1375.06萬元,較2024年預(yù)算增加75.18萬元,增長5.78%,增長的主要原因是人員經(jīng)費增加。
2.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(項):2025年預(yù)算數(shù)為197萬元,與2024年預(yù)算持平,增長0%。
3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為68.57萬元,較2024年預(yù)算增加3.36萬元,增長5.15%,增長的主要原因是干部工資標(biāo)準(zhǔn)增加、工資晉升,引起養(yǎng)老保險基數(shù)增加、繳費支出增加。
4.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):2025年預(yù)算數(shù)為1.37萬元,較2024年預(yù)算增加0.1萬元,增長7.30%,增長的主因原因是干部工資標(biāo)準(zhǔn)增加、工資晉升,引起保險基數(shù)增加、繳費支出增加。
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2025年預(yù)算數(shù)為35.78萬元,較2024年預(yù)算增加1.75萬元,增長5.14%,增長的主要原因是干部工資標(biāo)準(zhǔn)增加、工資晉升,引起保險基數(shù)增加、繳費支出增加。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2025年預(yù)算數(shù)為19.04萬元,較2024年預(yù)算增加1.25萬元,增長7.03%,增長的主要原因是干部工資標(biāo)準(zhǔn)增加、工資晉升,引起保險基數(shù)增加、繳費支出增加。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2025年預(yù)算數(shù)為51.42萬元,較2024年預(yù)算增加2.51萬元,增長5.13%,增長的主要原因是干部工資標(biāo)準(zhǔn)增加、工資晉升,公積金繳費支出增加。
五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算1.38萬元,與2024年預(yù)算相比增加0.02萬元,增長1.47%。主要原因是人員增加,公用經(jīng)費預(yù)算增加。
1.因公出國(境)費用0萬元,與上年預(yù)算相比增加0.00萬元,增長0%。主要原因是因公出國(境)費較上年無變化,預(yù)算與上年持平。
2.公務(wù)接待費1.38萬元,與上年預(yù)算相比增加0.02萬元,增長1.47%,主要原因是公用經(jīng)費增加。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元),與上年預(yù)算一致,增長0%,主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年無變化,預(yù)算與上年持平。
?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明
4.培訓(xùn)費3.75萬元,與上年預(yù)算相比增加0.2萬元,增長5.63%,主要原因是培訓(xùn)計劃增加。
?。ㄈh費預(yù)算情況說明
5.會議費5萬元,比2024年預(yù)算減少5萬元,下降50%,下降的主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子有關(guān)要求,壓減會議次數(shù),減少會議費用。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費214.49萬元,比2024年預(yù)算增加57.26萬元,增長36.42%,增長的主要原因是2025年增設(shè)了談話場所升級改造項目,辦公設(shè)備購置費用預(yù)算增加,機關(guān)運行經(jīng)費增加。
七、政府采購安排情況
2025年單位政府采購預(yù)算總額6.4萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算6.4萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
2025年,單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額6.4萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為283.79萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值90.17萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約4.25萬元。
九、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r
本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。
?。ㄈ┲攸c項目情況
2024年預(yù)算所列項目均為運轉(zhuǎn)類項目,不屬于重點項目。
?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
(一)2024年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。
1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標(biāo)”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)6個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目3個,公開率為50%,2024年預(yù)算項目中紀(jì)檢監(jiān)察專項、辦案專項、信息化建設(shè)均為涉密信息,支出績效目標(biāo)不予公開。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目6個,占本部門項目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目6個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:主要問題是資金預(yù)算執(zhí)行率不高,原因是辦案專項經(jīng)費、紀(jì)檢監(jiān)察專項經(jīng)費與業(yè)務(wù)工作開展情況相關(guān),2024年辦理的留置案件,2025年3月結(jié)束,大部分費用在2025年結(jié)算。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目6個,占本部門(單位)項目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目3個,完成率為50%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:資金預(yù)算執(zhí)行率不高,原因是2024年辦理的留置案件,2025年3月結(jié)束,大部分費用在2025年結(jié)算??冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:結(jié)合實際對年初預(yù)算做了部分調(diào)整和核減,并報財政部門通過。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共8個,其中,部門整體支出1個,項目支出6個,轉(zhuǎn)移支付項目1個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開。
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,2025年度增加部門預(yù)算項目2個,減少預(yù)算項目2個,增長率、壓減率33%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的1個。
(二)2025年績效目標(biāo)編制情況
2025年,納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目6個。其中紀(jì)檢監(jiān)察專項、辦案專項、信息化建設(shè)、談話場所升級改造項目均為涉密信息,支出績效目標(biāo)不予公開。其余各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
4.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
5.項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
6.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
7.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
8.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
19.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
20.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
23.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
24.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。
25.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。
26.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
27.工資福利支出(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
28.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
29.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
30.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
31.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
32.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
33.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)
34.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
35.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。
36.商品和服務(wù)支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
37.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
38.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
39.商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
40.商品和服務(wù)支出(類)維修(護(hù))費(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。
41.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
42.商品和服務(wù)支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
43.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。
44.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
45.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(款):反映支付給個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。
46.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
47.商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。
48.商品和服務(wù)支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
49.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運行維護(hù)費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
50.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
51.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
52.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
53.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。
54.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
55.資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
56.資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。
57.資本性支出(類)專用設(shè)備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。
58.資本性支出(類)物資儲備(款):反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備支出。
附件:1.蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委(巡察辦)2025年部門預(yù)算公開表
2.蘭州新區(qū)紀(jì)工委監(jiān)工委(巡察辦)2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表