蘭州新區(qū)公安局2025年部門預算公開情況說明
來源: 蘭州新區(qū)公安局
時間: 2025/02/13/ 16:00
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目 錄
第一部分 部門基本概況
一、部門職責
二、機構設置情況
第二部分 2025年部門預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2025年部門預算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、部門預算收入總表
六、財政撥款支出表
七、一般公共預算支出情況表
八、一般公共預算基本支出情況表
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表
十一、政府性基金預算支出情況表
十二、部門管理轉移支付表
十三、國有資本經營預算支出情況表
十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求,現將2025年部門預算公開如下:
一、部門職責
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;領導、部署、監(jiān)督、檢查公安工作;負責本系統、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制。
?。ǘ┦占?、掌握影響轄區(qū)政治穩(wěn)定、危害國內安全和社會治安等信息,分析研判形勢,制定對策,指揮、指導、協調防范、打擊恐怖活動,負責新區(qū)防范、處置邪教組織的違法犯罪活動。
?。ㄈ┙M織開展公安偵查工作。偵辦和處置危害國家安全的案件、刑事案件、經濟犯罪案件、毒品案件、治安災害事故和群體性突發(fā)事件。
?。ㄋ模┴撠熤伟补芾砉ぷ鳌R婪ü芾響艨?、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作,依法管理集會、游行、示威活動。
?。ㄎ澹┴撠煶鋈刖彻芾碛嘘P工作。依法管理出入境和外國人在新區(qū)境內居留、旅行的有關工作。
?。┴撠煹缆方煌ò踩芾砉ぷ?。維護道路交通秩序,處理交通事故,開展交通安全宣傳教育,開展機動車輛和駕駛人管理工作,建設、管理、使用智能交通系統。
?。ㄆ撸┴撠煿残畔⒕W絡的安全保護工作。規(guī)劃新區(qū)公安局信息通信技術、刑事技術建設并組織實施。
?。ò耍┴撠煿簿l(wèi)工作。組織實施對來轄區(qū)的黨和國家領導人、省、市領導以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作。
(九)組織實施重大活動的安全保衛(wèi)工作;指導重點單位的治安保衛(wèi)以及群眾性組織的治安防范工作。
?。ㄊ┲贫ü矙C關裝備、被裝和經費等警務保障計劃和管理制度,做好后勤保障工作。
?。ㄊ唬┭芯俊⒅贫ê蛨?zhí)行公安隊伍建設、黨風廉政建設、民警教育訓練和公安宣傳的規(guī)章制度,監(jiān)督檢查落實情況;組織實施公安機關紀檢監(jiān)察和警務督察工作;對民警執(zhí)法進行監(jiān)督,按規(guī)定權限負責干部及人事管理,查處違紀案件。
(十二)承擔禁毒委員會(辦公室)的具體工作。
(十三)承擔政府公布的行政審批事項。
?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。
二、機構設置情況
(一)機關內設機構
新區(qū)公安局設以下內設機構:
1.合成作戰(zhàn)指揮中心(辦公室)。負責110報警臺和監(jiān)督管理,接受群眾報警、求助投訴,協調指揮緊急重大突發(fā)事(案)件處置,組織社會面治安巡控;負責報告治安情況、敵社情動態(tài);負責合成作戰(zhàn)實體化運轉、公安信息化規(guī)劃,維護公安信息網絡系統和應急通信勤務保障;負責辦文辦會、行政印鑒、調研統計、考核管理、保密機要、檔案管理、公文印制、公務接待等工作。
2.政治工作辦公室。負責公安黨建、隊伍建設、警察訓練工作;負責機構編制、干部人事、勞資優(yōu)撫、輔警管理等工作;負責公安宣傳、思想政治、精神文明、群團組織等工作。
3.警務保障室。擬定新區(qū)公安裝備建設長遠規(guī)劃和年度計劃;負責新區(qū)公安局的財務、被裝、車輛管理、政府采購、基礎建設、后勤保障和涉案財物管理;負責民警職工工資、住房公積金和醫(yī)保管理工作;負責涉案財物管理。
4.警務督察大隊(監(jiān)察室)。負責公安紀檢、監(jiān)察、督察、審計工作;負責督察公安民警履職守紀的情況,受理、核查群眾對民警的檢舉,指導人民警察正當的執(zhí)法權益維護等工作;負責對單位的財務管理及有關經費的審計和監(jiān)督。
5.國內安全保衛(wèi)大隊。掌握轄區(qū)影響國內安全的動態(tài),對危害國內安全案件的偵察和處置;指導、協調宗教、民族、社科文化等領域安全保衛(wèi)工作;規(guī)劃、指導隱蔽力量建設和隱蔽工作職業(yè)化、社會化建設;負責打擊“邪教”等組織的違法犯罪活動。
6.經濟犯罪偵查大隊。負責偵破轄區(qū)經濟犯罪案件、涉稅犯罪案件;指導審核協調派出所承辦經濟犯罪案件;掌握、統計新區(qū)經濟、涉稅犯罪案件情況,研判經濟犯罪規(guī)律特點,組織實施預防對策。
7.治安管理大隊。負責轄區(qū)社會治安管理、安全生產、戶政、出入境、單位內部安全管理工作;負責監(jiān)督管理特種行業(yè)、公共娛樂場所,管理審批危爆物品;負責大型活動安保、保安行業(yè)監(jiān)管、石油管線巡護、犬類管理;負責查處治安案件,偵辦環(huán)保、食藥違法犯罪案件。
8.刑事偵查大隊。負責掌握轄區(qū)犯罪形勢動態(tài),開展犯罪對策研究;負責偵辦刑偵部門管轄的各類刑事案件和黑惡勢力犯罪案件;組織、指導、監(jiān)督派出所對刑事犯罪的偵查工作;參與預防和處置重大突發(fā)事件。
9.緝毒大隊(新區(qū)禁毒委員會辦公室)。掌握毒品違法犯罪活動動態(tài),研究擬訂預防、打擊對策;負責毒品案件偵查、打擊工作;負責制定禁毒工作規(guī)劃并組織實施;組織落實禁毒預防教育及易制毒化學品和精神、麻醉藥品的管理工作;組織指導社區(qū)戒毒、社區(qū)康復和禁毒業(yè)務培訓工作;承擔新區(qū)禁毒委員會辦公室的日常工作。
10.網絡安全保衛(wèi)大隊。對涉及國家安全、社會穩(wěn)定的公共輿論動態(tài)和主要趨勢進行預警研判,提出對策建議;負責網吧的管理,開展信息網絡安全保衛(wèi)工作,組織開展互聯網違法信息監(jiān)控、輿情引導、情報信息收集和涉網違法犯罪案件的查處等工作。
11.法制大隊。負責綜合研究并組織推動解決公安執(zhí)法問題;負責公安法制工作規(guī)范性文件起草、審核、備案等工作;按照規(guī)定辦理相關案件審批,辦理聽證、行政復議、國家賠償案件,代理行政訴訟案件;組織開展內部執(zhí)法監(jiān)督,參與研究、處理重大、疑難案(事)件;組織開展法制宣傳、民警法律培訓,提供法制咨詢服務;負責案管工作;負責公安信訪工作。
12.特警(反恐巡邏)大隊。搜集分析反恐怖斗爭情報信息,提出意見建議,協調指導整合反恐怖專門力量,承擔涉恐案件的偵查和反恐怖情報信息收集、基礎防范、應急指揮等工作;承擔防暴和處置突發(fā)事件等特殊任務;承擔重大活動的特勤警衛(wèi)任務,承擔轄區(qū)內特定的巡邏執(zhí)勤任務;負責警犬工作。
13.刑事科學技術大隊。負責刑事案(事)件現場勘查、物證鑒定工作;負責非正常死亡、無名尸體現場勘查;負責局屬各單位委托的刑事案件檢驗鑒定工作;參與重特大、疑難案件的偵破工作;負責刑事案件現場痕跡物證的提取、儲存、管理、應用,開展技術串并案工作。
14.交通警察大隊。下設綜合勤務中隊、交通秩序管理中隊、交通事故處理中隊、車輛管理所、中川中隊、秦川中隊、西岔中隊等7個中隊,均為副科建制。
負責道路交通安全管理工作;維護交通秩序、查處違法行為、處理交通事故,組織救援、責任認定、依法處置;排查安全隱患、開展宣傳教育;負責車駕管理工作;配合道路主管部門開展信號燈、標志標線等設施建設管理維護;推進智能交通系統建設、交通技術監(jiān)控設備管理和使用。
15.新區(qū)公安局設立6個派出機構:中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、渭河街派出所。
負責轄區(qū)內公安基層基礎工作和治安管理工作;預防、制止和打擊轄區(qū)內的違法犯罪活動;查處轄區(qū)內治安案件、偵辦一般刑事案;維護社會治安秩序;負責常住、暫住、重點人口和特種行業(yè)、危爆物品管理;負責行使法律賦予的其他行政管理職能和權限。
16.蘭州新區(qū)看守所,正科級建制,隸屬于蘭州新區(qū)公安局管理。負責對判處拘役的犯罪嫌疑人,判處有期徒刑的罪犯、在被交付執(zhí)行刑罰前、剩余刑期在三個月以下人員的執(zhí)行;負責對被羈押的犯罪嫌疑人實行武裝警戒看守,保障安全;對犯罪嫌疑人進行教育;管理犯罪嫌疑人的生活和衛(wèi)生;保障偵查、起訴和審判工作的順利進行。
17.蘭州新區(qū)拘留所,正科級建制,隸屬于蘭州新區(qū)公安局管理。負責對被公安機關、國家安全機關依法給予行政拘留處罰的人、被人民法院依法決定拘留的人、被公安機關依法給予現場行政強制措施性質拘留的人執(zhí)行拘留;負責管理教育被拘留的違法行為人。
新區(qū)公安局核定工作人員620名。其中:民警210名、輔警410名。
?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位
本單位沒有參照公務員法管理的單位。
?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位
本單位沒有直屬事業(yè)單位。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定,2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2025年部門收支總預算23273.72萬元。按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入預算
2025年收入預算23273.72萬元(詳見蘭州新區(qū)公安局2025年預算公開表1,2)。包括:
一般公共預算收入23063.54萬元,占99.1%;
政府性基金預算收入0萬元,占0%;
上年結轉收入210.18萬元,占0.9%;
其他收入0萬元,占0%。

?。ǘ┲С鲱A算
2025年支出預算23273.72萬元(詳見蘭州新區(qū)公安局2025年預算公開表附表3)。其中:基本支出15935.83萬元,占68.47%;項目支出7127.71萬元,占30.63%;上年結轉收入210.18萬元,占0.9%。
四、一般公共預算情況
2025年一般公共預算支出23273.72萬元,包括:公共安全支出21473.2元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出759.57萬元、衛(wèi)生健康支出490.36萬元住房保障支出550.59萬元、其他支出0萬元。
具體安排情況如下(詳見蘭州新區(qū)公安局2025年預算公開表4、5、6、7):

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2025年基本支出15935.83萬元,比2024年預算增加823.03萬元,增長5.16%,增長的主要原因是工資調表增資后人員經費較上年增加。
其中:人員經費支出12892.33萬元,主要包括:基本工資3212.2萬元、津貼補貼1690.87萬元、獎金553.77萬元、績效工資5626.25萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費734.13萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費383.12萬元、公務員醫(yī)療補助繳費107.24萬元、其他社會保障繳費25.44萬元、住房公積金550.59萬元、遺屬生活補助8.72萬元等。
公用經費支出3043.5萬元,主要包括:辦公費95.25萬元、印刷費31.75萬元、水費45萬元、電費300萬元、郵電費120.65萬元、取暖費535.6萬元、物業(yè)管理費455.71萬元、差旅費193.28萬元、維修(護)費3萬元、培訓費47.86萬元、公務接待費13.63萬元、福利費102.85萬元、公務用車運行維護費210萬元、其他交通費用386萬元、伙食補助(公用經費定項補助)502.92萬元等。
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2025年一般公共預算項目支出7337.89萬元,比2024年預算減少5265.97萬元,下降41.78%,下降的主要原因是基建項目經費減少。
經濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經費21個。主要是蘭州新區(qū)智能交通項目二期(二階段)、解剖室改造款、保安員特勤服務費、辦公用房租賃費、看守所拘留所業(yè)務經費、警犬經費、禁毒經費、道路交通管理工作經費、社會治安監(jiān)控租賃費、執(zhí)法辦案中心速裁法庭和體檢中心建設項目、蘭州新區(qū)交警大隊卸貨轉運停車場項目、蘭州新區(qū)智能交通二期(一階段)項目、秦川派出所搬遷改造項目、案件偵辦費、辦公場所維修費、二維碼門樓牌費、2024年提前下達政法轉移支付資金、2024年教育轉化經費、2024年公安出入境業(yè)務經費、2025年提前下達政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金、2025年教育轉化及案件偵破省級以獎代補資金。
其他項目0個。
?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明
1.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)2025年預算數為21465.04萬元,比2024年預算增加4968.61萬元,主要原因是2025年人員工資晉檔晉級調整后人員經費增加,隨之保險、公積金等增加。
2.一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數為5.35萬元,比2024年預算增加5.35萬元,主要是教育轉化及案件偵破省級以獎代補經費。
3.公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)2025年預算數為4205萬元,比2024年預算減少1742.88萬元,主要原因是項目經費減少。
4.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)2025年預算數為1148.61萬元,比2024年預算減少2413.81萬元,主要原因是項目經費減少。
5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數為762.38萬元,比2024年預算增加39.84萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數為25.44萬元,比2024年預算減少0.06萬元。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數為490.36萬元,比2024年預算增加25.75萬元;衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2025年預算數為107.24萬元,比2024年預算增加6.4萬元。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數為550.59萬元,比2024年預算增加27.81萬元。
主要原因是干部基本工資因每年調整晉級晉檔有所增加,各類保險計算基數增加,各類保險數額隨之增加。
五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明
“三公”經費預算223.63萬元,較2024年預算增加1.09萬元。
1.因公出國(境)費用 0萬元,與上年持平,主要原因是無因公出國(境)案件。
2.公務接待費 13.63萬元,較2024年預算增加1.09萬元,增加8.69%,增加的主要原因是公務接待費按照辦公費、水電費、郵電費、差旅費、交通費之和的2%計提。
3.公務用車購置及運行維護費210萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費210萬元),較2024年預算持平,主要原因是創(chuàng)建節(jié)約型機關,壓減“三公”經費。
(二)培訓費預算情況說明
4.培訓費47.86萬元,與上年預算增加2.57萬元,主要原因是培訓費按照年職工基本工資*1.5%=計提。
(三)會議費預算情況說明
5.會議費0萬元,比2024年預算持平,主要原因是無會議費支出。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況
機關運行經費3043.5萬元,比2024年預算增加531.66萬元,增長21.17%,增長的主要原因是2025年增加水電費。
七、政府采購安排情況
2025年部門政府采購預算總額717.46萬元,其中:政府采購貨物預算261.76萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算455.7萬元。
2025年,部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額717.46萬元,小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額717.46萬元。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為48853.46萬元。其中:辦公用房47883.48平方米,價值28096.09萬元。預算部門共有公務用車60輛,價值1358.03萬元。單價20萬元以上的設備價值14323.47萬元。2025年擬采購固定資產約300萬元。
九、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況
2025年未安排預算,政府性基金預算支出情況表為空表。
?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r
2025年本部門涉及非稅收入,2025年計劃征收1630萬元。其中:中央(省級)批準設立7個,主要是交通罰沒1500萬元、駕駛證許可考試費50萬元、機動車登記證書工本費26萬元、機動車號牌工本費1萬元、機動車行駛證工本費1萬元、駕駛證工本費1萬元、臨時入境機動車號牌和行駛證工本費1萬元。
?。ㄈ┲攸c項目情況
2025年部門預算安排的經濟社會發(fā)展類項目0個。
?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況
2025年未安排預算,部門管理轉移支付表為空表。
(五)國有資本經營預算支出情況
2025年未安排預算,國有資本經營預算支出情況表為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2024年預算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求,我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設置目標”的原則,納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標33個,按規(guī)定隨年度預算一并公開項目33個,公開率為100%。
2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目32個,占本部門項目的100%。截至7月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目32個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:個別項目支出進度較低。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目32個,占本部門項目的100%。截至10月底,如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目32個,完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是:是個別項目支出進度較低??冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況:各單位要嚴格按照年初預算批復項目和經費按進度支出,警務保障室按月通報支出進度,對支出進度較低的部門進行督促并對符合支出條件的項目經費盡快形成支出。
3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共33個,其中,部門整體支出1個,項目支出27個,轉移支付項目5個,績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開。
4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金0萬元,2025年度減少部門預算項目11個,壓減率34.38%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。
?。ǘ?025年績效目標編制情況
2025年,納入部門預算績效目標管理的項目21個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設置二級指標11個、三級指標18個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設置二級指標123個、三級指標162個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。
2.一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5.基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6.項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7.“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
8.機關運行經費:為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。
12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
14.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
25.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
26.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。
27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
28.工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。
30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
31.工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
32.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
34.商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)
35.商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
36.商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。
37.商品和服務支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。
38.商品和服務支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
39.商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
40.商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
41.商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
42.商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
43.商品和服務支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
44.商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
45.商品和服務支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
46.商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用。
47.商品和服務支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
48.商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
49.商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的,在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
50.商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
51.商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。
52.商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
53.商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。
54.商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
55.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
56.商品和服務支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
57.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。
58.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
59.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。
60.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
61.資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
62.資本性支出(類)辦公設備購置(款):反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。
63.資本性支出(類)專用設備購置(款):反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度及資產管理規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等。
64.資本性支出(類)物資儲備(款):反映為應付戰(zhàn)爭、自然災害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應急性物質儲備支出。