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蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)2025年部門預(yù)算公開情況說明

來源: 蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)

時間: 2025/02/13/ 17:26 

字號:[][][]

  目    錄

  第一部分  部門基本概況

  一、部門職責

  二、機構(gòu)設(shè)置情況

  第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

  三、收支總體情況

  四、一般公共預(yù)算情況

  五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

  六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

  七、政府采購安排情況

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  九、其他重要事項情況說明

  十、預(yù)算績效管理情況

  十一、名詞解釋

  第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、部門預(yù)算收入總表

  六、財政撥款支出表

  七、一般公共預(yù)算支出情況表

  八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

  九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

  十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

  十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

  十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

  十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

  十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

  前言

  按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求,現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下:

  一、部門職責

 ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)商務(wù)、文化、旅游、海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)、口岸發(fā)展方針政策和法律法規(guī);擬定新區(qū)商務(wù)、文化、旅游、綜合保稅區(qū)方面發(fā)展規(guī)劃,并組織實施。

 ?。ǘM訂新區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施;培育發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、會展經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、社區(qū)商業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)。

 ?。ㄈM訂并組織實施新區(qū)市場體系發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)推動商業(yè)功能區(qū)、大宗商品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點、農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)合理布局、有序發(fā)展。

 ?。ㄋ模┙M織開展市場運行監(jiān)測和商品市場供求分析,建立完善統(tǒng)計和監(jiān)測體系,健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。

 ?。ㄎ澹┙M織開展商務(wù)領(lǐng)域行政執(zhí)法,規(guī)范市場流通秩序,推動商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、拍賣、舊貨流通和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進行管理。

 ?。┩苿由藤Q(mào)流通改革創(chuàng)新,引導(dǎo)信息化、“互聯(lián)網(wǎng)+”等現(xiàn)代技術(shù)與流通業(yè)融合發(fā)展,提升商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量;推進國際物流通道建設(shè)及產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展。

 ?。ㄆ撸┴撠煷龠M對外貿(mào)易發(fā)展,貫徹落實有關(guān)促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變政策措施;培育壯大外貿(mào)市場主體,推動跨境電商、口岸經(jīng)濟等外向型經(jīng)濟發(fā)展。

 ?。ò耍┴撠熗馍掏顿Y管理,促進對外經(jīng)濟合作,落實外商投資、外經(jīng)合作政策,指導(dǎo)和規(guī)范對外投資活動,依法管理對外承包工程、勞務(wù)合作、出境就業(yè)等境外投資活動。

 ?。ň牛┴撠熆诎哆\行協(xié)調(diào)管理;起草并組織實施口岸管理政策、發(fā)展規(guī)劃;推動口岸基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè),復(fù)制推廣自貿(mào)區(qū)先進經(jīng)驗和創(chuàng)新制度,探索跨區(qū)域合作和“大通關(guān)”發(fā)展模式,促進貿(mào)易便利化。

 ?。ㄊ┴撠熅C合保稅區(qū)建設(shè)、管理;貫徹落實國家海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)政策;負責綜合保稅區(qū)招商引資、區(qū)內(nèi)土地集約開發(fā)利用,入駐企業(yè)、項目初審;協(xié)調(diào)海關(guān)、稅務(wù)等駐區(qū)機構(gòu)。

 ?。ㄊ唬┴撠熜聟^(qū)文化旅游行業(yè)管理,推動文化旅游產(chǎn)業(yè)融合,擬定并組織實施文化旅游發(fā)展規(guī)劃;推進文化旅游資源可持續(xù)開發(fā)利用。

 ?。ㄊ┲笇?dǎo)和促進新區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展,推進公共圖書館、文化館、博物館、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化旅游重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理;指導(dǎo)文藝創(chuàng)作生產(chǎn)活動,實施文化惠民工程,構(gòu)建公共文化旅游服務(wù)體系。

 ?。ㄊ┮?guī)范新區(qū)文化旅游市場發(fā)展,管理重大旅游活動,推廣提升文化旅游對外整體形象,促進文化旅游對外交流合作。

 ?。ㄊ模┏袚奈锕芾怼⑽奈锉Wo及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作。

 ?。ㄊ澹┙M織文化旅游市場綜合執(zhí)法、“掃黃打非”行動,指導(dǎo)園區(qū)開展文化旅游綜合執(zhí)法;開展A級旅游景區(qū)、星級飯店評星定級,推進文化旅游行業(yè)信用體系建設(shè);負責管理旅行社和導(dǎo)游人員,受理游客投訴,保護旅游消費者、經(jīng)營者合法權(quán)益。

  (十六)指導(dǎo)各園區(qū)開展商務(wù)、文化、旅游相關(guān)工作。

  (十七)完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

  二、機構(gòu)設(shè)置情況

 ?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

  1.辦公室。負責機關(guān)日常運行;負責機關(guān)人事、財務(wù)、黨建、文書、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、應(yīng)急、信息、公務(wù)接待、安保、后勤工作;負責牽頭工青婦、精神文明建設(shè)、安全生產(chǎn)、扶貧、黨風廉政建設(shè)工作;負責機關(guān)制度建設(shè)工作;負責重要工作目標任務(wù)督辦及績效工作;負責機關(guān)信息化和政務(wù)公開工作。

  2.市場體系科。牽頭制定第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責第三產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)測分析,落實各項經(jīng)濟指標;負責開展商貿(mào)領(lǐng)域上規(guī)入庫及批零住餐等行業(yè)市場運行監(jiān)測、分析、協(xié)調(diào)、檢查和指導(dǎo)工作;開展商品市場供求分析,建立市場監(jiān)測體系,健全城鄉(xiāng)生活必需品市場保障供應(yīng)和應(yīng)急管理機制;指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場、城市商業(yè)網(wǎng)點和社區(qū)商業(yè)規(guī)劃建設(shè);負責推進農(nóng)產(chǎn)品市場、冷鏈物流、農(nóng)村市場等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及改造升級;負責擬定城鄉(xiāng)商圈發(fā)展規(guī)劃,建立完善現(xiàn)代市場體系;牽頭推進各類商品市場的標準化建設(shè),規(guī)范商業(yè)領(lǐng)域投資的市場準入程序。

  3.商貿(mào)服務(wù)科。負責擬定促消費政策及組織落實,推動消費轉(zhuǎn)型升級;牽頭組織規(guī)范零售企業(yè)促銷行為;負責商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè),做好肉菜等追溯體系工作;按規(guī)定對二手車、成品油、舊貨和再生資源回收利用等特殊流通行業(yè)進行監(jiān)管;負責培育及監(jiān)管商貿(mào)服務(wù)業(yè)、流通業(yè)、會展業(yè)、家政服務(wù)業(yè)及商貿(mào)協(xié)會運行發(fā)展;負責消費市場秩序整頓管理,組織開展商務(wù)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法;培育市場消費新業(yè)態(tài)、新模式,完善區(qū)域市場消費業(yè)態(tài)。

  4.物流發(fā)展科。牽頭擬定并組織實施新區(qū)通道物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,完善物流產(chǎn)業(yè)布局;負責落實國際貨運班列、航空貨運物流支持政策,推進航空、鐵路、公路綜合物流體系建設(shè);負責牽頭推動多式聯(lián)運示范合作,推進國際物流通道建設(shè);負責指導(dǎo)與發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè),培育第三方物流企業(yè);推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)發(fā)展;指導(dǎo)建立現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系、冷鏈物流服務(wù)體系;引導(dǎo)推動商貿(mào)物流信息化、標準化及城鄉(xiāng)城際物流配送工作;負責新區(qū)國際、城際物流通道(體系)建立;指導(dǎo)物流園區(qū)規(guī)劃建設(shè)。

  5.保稅業(yè)務(wù)科。負責擬定并組織實施綜合保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃,履行綜合保稅區(qū)運營管理職能;負責擬定和落實綜保區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策;負責協(xié)調(diào)落實上級關(guān)于綜保區(qū)發(fā)展的各類政策、規(guī)定;負責綜保區(qū)內(nèi)項目審核報批、協(xié)調(diào)推進,企業(yè)管理及服務(wù);負責優(yōu)化綜合保稅區(qū)營商環(huán)境,協(xié)調(diào)推進區(qū)內(nèi)通關(guān)便利化,指導(dǎo)企業(yè)依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動;負責協(xié)調(diào)對接綜合保稅區(qū)各駐區(qū)單位,負責區(qū)內(nèi)企業(yè)非公黨建工作。

  6.外資外貿(mào)科(口岸管理辦公室)。負責貫徹執(zhí)行外商投資法,指導(dǎo)和管理外商投資企業(yè);負責外貿(mào)發(fā)展資金申報和使用管理,負責新區(qū)進出口貿(mào)易等指標統(tǒng)計、分析研究;負責跨境電商工作;承擔機電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進出口貿(mào)易促進工作;貫徹落實國家對外經(jīng)濟技術(shù)合作政策;組織協(xié)調(diào)實施“走出去”戰(zhàn)略,指導(dǎo)重大對外經(jīng)濟合作項目的實施;執(zhí)行國家多邊、區(qū)域經(jīng)貿(mào)政策;負責口岸綜合管理,協(xié)調(diào)推動口岸各單位管理工作,負責監(jiān)測、分析口岸運行數(shù)據(jù),指導(dǎo)口岸發(fā)展;負責技術(shù)進出口管理、服務(wù)貿(mào)易促進和服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計工作;負責新區(qū)對外勞務(wù)合作工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和推進新區(qū)擴大向西開放經(jīng)貿(mào)合作工作;負責促進單一窗口等政策落實;負責聯(lián)系海關(guān)、外匯、邊檢、民航等有關(guān)單位,協(xié)調(diào)區(qū)港一體化聯(lián)動發(fā)展;對接省對外貿(mào)易協(xié)會、省對外經(jīng)濟技術(shù)合作協(xié)會、省外商投資企業(yè)協(xié)會。

  7.旅游發(fā)展科。負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游工作方針、政策和法規(guī),擬定并組織實施新區(qū)旅游行業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃;負責指導(dǎo)旅游產(chǎn)業(yè)改革;指導(dǎo)、促進旅游產(chǎn)業(yè)及新型業(yè)態(tài)發(fā)展;負責新區(qū)旅游形象整體對外宣傳,指導(dǎo)和組織各類旅游節(jié)慶宣傳推廣活動;指導(dǎo)推進全域旅游、鄉(xiāng)村旅游和紅色旅游發(fā)展;負責新區(qū)旅游行業(yè)發(fā)展、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、監(jiān)測分析;負責新區(qū)旅游資源的普查,旅游資源、旅游商品的開發(fā)利用和保護;負責重點旅游區(qū)域、目的地、線路規(guī)劃,指導(dǎo)景區(qū)發(fā)展休閑度假旅游;負責旅游行業(yè)信用體系建設(shè)工作;指導(dǎo)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新及開發(fā)體系建設(shè);負責A級旅游景區(qū)評星定級;組織協(xié)調(diào)推進旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè);負責推進旅游基礎(chǔ)和公共設(shè)施建設(shè);負責星級飯店等級評定;負責旅行社和導(dǎo)游人員管理;負責假日旅游市場、旅游安全綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

  8.文化促進與執(zhí)法監(jiān)管科。負責擬定并組織實施文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃;負責新區(qū)公共圖書館、文化館、博物館等文化事業(yè)發(fā)展;負責參與、承辦和舉辦國家及省市組織的文化交流活動;深入實施文化惠民工程,加強文化隊伍建設(shè),指導(dǎo)群眾文化活動開展和群眾文藝創(chuàng)作,輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干;指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、社區(qū)(街道)、村級綜合文化服務(wù)中心建設(shè);負責文化、文物行政審批;負責監(jiān)管和保護新區(qū)范圍內(nèi)文物遺址;負責推動新區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、傳承、普及和弘揚;負責擬定并監(jiān)督實施新區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法工作標準和規(guī)范;負責文化旅游市場管理行政處罰;落實“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù);負責文化旅游市場綜合執(zhí)法,查處文旅市場違法經(jīng)營活動,督辦文化旅游領(lǐng)域重大案件;負責協(xié)調(diào)處理文化旅游行業(yè)消費投訴。

  蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)核定工作人員39名。其中:正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(局長1名),副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名(副局長4名);內(nèi)設(shè)機構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名(正科級行政審批專員1名),副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名。

 ?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

  本部門無參照公務(wù)員法管理單位。

  (三)直屬事業(yè)單位

  蘭州新區(qū)圖書館,全額撥款公益一類事業(yè)部門,正科級建制,隸屬于蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)管理。負責貫徹執(zhí)行黨和國家公共文化工作和《中華人民共和國公共圖書館法》方針、政策及法律、法規(guī);統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)公共圖書館發(fā)展戰(zhàn)略與中長期規(guī)劃,按照平等、開放、共享的要求向社會公眾提供免費服務(wù),開展閱讀指導(dǎo)、閱讀推廣、公益性講座、培訓(xùn)、展覽、讀書交流、圖書互換共享、文獻信息查詢、借閱工作;負責開展面向少年兒童的閱讀指導(dǎo)和社會教育活動,為學(xué)校開展有關(guān)課外活動提供支持;負責數(shù)字資源建設(shè),建立線上線下相結(jié)合的文獻信息共享平臺,為社會公眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);負責建立以新區(qū)公共圖書館為總館,鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合文化站村(社區(qū))圖書室等為分館或基層服務(wù)點的總分館制,完善數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系和配送體系,對分館和基層服務(wù)點開展業(yè)務(wù)指導(dǎo);負責提供國家規(guī)定的其他免費服務(wù)項目。

  蘭州新區(qū)圖書館核定工作人員6名。其中:正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(館長1名),副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名(副館長1名),其他崗位從業(yè)人員可采取政府購買服務(wù)或鼓勵公民參與公共圖書館志愿服務(wù)等方式解決。

  三、部門收支總體情況

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

  2025年部門收支總預(yù)算14,400.72萬元。按照綜合預(yù)算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、教育專戶收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保險基金支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、金融支出、援助其他地區(qū)支出、 自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、預(yù)備費、其他支出、轉(zhuǎn)移性支出、債務(wù)還本支出、債務(wù)付息支出、債務(wù)發(fā)行費用支出。

 ?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  2025年收入預(yù)算14,400.72萬元(詳見部門預(yù)算公開表1,2)。包括:

  一般公共預(yù)算收入10362.29萬元,占71.96%;

  政府性基金預(yù)算收入30.00萬元,占0.20%;

  上級補助收入1,163.00 萬元,占8.08%;

  上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,845.43 萬元,占19.76%;

 ?。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年支出預(yù)算14,400.72萬元(詳見部門預(yù)算公開表3)。其中:基本支出1,057.00萬元,占7.34%;項目支出10,498.29萬元,占72.90%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,845.43 萬元,占19.76%。

  四、一般公共預(yù)算情況

  2025年一般公共預(yù)算支出10,362.29 萬元,包括文化旅游體育與傳媒支出591.92 萬元、社會保障和就業(yè)支出52.98萬元、衛(wèi)生健康支出36.13萬元、農(nóng)林水支出30.00萬元、交通運輸支出10.17萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出9,603.83萬元、住房保障支出37.27萬元。

  具體安排情況如下(詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7):

 ?。ㄒ唬┗局С?/p>

  2025年基本支出1,057.00萬元,比2024年預(yù)算增加38.90萬元,增長3.82%,增長的主要原因是工資晉級晉檔及社保增加。

  其中:人員經(jīng)費支出967.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

  公用經(jīng)費支出89.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

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  2025年一般公共預(yù)算項目支出10,468.29萬元,比2024年預(yù)算減少19453.27萬元,下降65.01%,下降的主要原因是部分項目已完成,項目資金支出減少。

  經(jīng)濟社會發(fā)展項目11個,主要是蘭州新區(qū)全域旅游發(fā)展專項資金(2025年)、新區(qū)之夏城市品牌推廣專項資金(2025年)、“八個一”文化品牌和文旅融合發(fā)展專項資金(蘭州新區(qū)規(guī)上文化企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)獎補項目)、2025年旅游支持鄉(xiāng)村振興專項資金(新康村文旅振興鄉(xiāng)村樣板村建設(shè)項目)、甘肅省國際貨運班列物流專項資金、蘭州新區(qū)開放平臺建設(shè)發(fā)展資金、電商發(fā)展專項資金(2025年)、蘭州新區(qū)開放型經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展專項資金、蘭州新區(qū)對外開放平臺高質(zhì)量發(fā)展專項資金、提前下達2025年省級外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金專項、提前下達2025年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金。

  保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費10個,主要是圖書館運行費(2025年)、國內(nèi)游客抽樣調(diào)查經(jīng)費(2025年)、新區(qū)通平臺維護運營經(jīng)費(2025年)、公共圖書館免費開放補助資金本級配套(2025年)、2024年文書檔案整理及數(shù)字化加工、2025年海關(guān)駐區(qū)關(guān)員餐費、服務(wù)保障費、會議室租賃費、 蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)運營經(jīng)費(2025年)、提前下達2025年度文物保護員補助經(jīng)費。

  其他項目6個,主要是提前下達2025年公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費開放補助資金、蘭州新區(qū)公共文化設(shè)施專項規(guī)劃(2021-2035)編制費、《蘭州新區(qū)“十五五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制經(jīng)費、蘭州新區(qū)“十五五”對外開放課題及專項規(guī)劃研究、蘭州新區(qū)商業(yè)網(wǎng)點專項規(guī)劃(2021-2035)編制經(jīng)費、蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)發(fā)展績效評估工作專項資金(2025年)。

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  1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項)2025年預(yù)算數(shù)為357.84萬元,比2024年預(yù)算減少180.16萬元,主要原因是上年合同款項全部支付完成,本年度再無支付上年度合同尾款。

  2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2025年預(yù)算數(shù)為49.20萬元,比2024年預(yù)算增加49.20萬元,主要原因是提前下達2025年公共圖書館美術(shù)館文化館(站)免費開放補助資。

  3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項)2025年預(yù)算數(shù)為200.00萬元,比2024年預(yù)算增加70萬元,主要原因是新增蘭州新區(qū)全域旅游發(fā)展專項資金(2025年)、新區(qū)之夏城市品牌推廣專項資金(2025年)。

  4.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為30.00萬元,比2024年預(yù)算增加30萬元,主要原因新增旅游發(fā)展基金補助地方項目資金。

  5.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為230.00萬元,比2024年預(yù)算增加77.15萬元,主要原因是積極推動文化旅游產(chǎn)業(yè),加大扶持力度。

  6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.46萬元,比2024年預(yù)算增加0.58萬元, 主要原因是工資基數(shù)增加,導(dǎo)致行政單位離退休增加。

  7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為49.69萬元,比2024年預(yù)算增加1.60萬元, 主要原因是工資基數(shù)增加,導(dǎo)致養(yǎng)老繳納增加。

  8.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為1,429.15萬元,比2024年預(yù)算減少4,231.56萬元,主要原因是跨年度項目已完成,本年新增項目有所減少。

  9.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為0.33萬元,比2024年預(yù)算增加0.33萬元,主要原因是超長期特別國債支出預(yù)算(商務(wù)領(lǐng)域消費品以舊換新)。

  10.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)超長期特別國債安排出的支出(款)制造業(yè)(項)2025年預(yù)算數(shù)為20.61萬元,比2024年預(yù)算增加20.61萬元,主要原因是超長期特別國債支出預(yù)算(商務(wù)領(lǐng)域消費品以舊換新)。

  11.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為15.00萬元,比2024年預(yù)算增加5萬元, 主要原因是新區(qū)通平臺維護運營經(jīng)費(2025年)增加。

  12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為20.81萬元,比2024年預(yù)算減少77.19萬元,主要原因是扶持方向改變其他文化和旅游項目支出減少。

  13.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.40萬元,比2024年預(yù)算增加1.40萬元,主要原因是提前下達2025年度文物保護員補助經(jīng)費。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為1.82萬元,比2024年預(yù)算增加0.01萬元,主要原因是工資基數(shù)增加,導(dǎo)致養(yǎng)老繳納增加。

  15.衛(wèi)生建卡支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為25.93萬元,比2024年預(yù)算增加0.83萬元,主要原因是工資基數(shù)增加,導(dǎo)致養(yǎng)老繳納增加。

  16.衛(wèi)生建卡支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為10.20萬元,比2024年預(yù)算增加0.57萬元,主要原因是工資基數(shù)增加,導(dǎo)致養(yǎng)老繳納增加。

  17.農(nóng)林水支出(類) 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為30.00萬元,比2024年預(yù)算增加30.00萬元,主要原因是新增2025年旅游支持鄉(xiāng)村振興專項資金(新康村文旅振興鄉(xiāng)村樣板村建設(shè)項目)。

  18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為3,746.83萬元,比2024預(yù)算增加61.30萬元,主要原因是增加了“十五五”規(guī)劃編制經(jīng)費。

  19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為897.00萬元,比2024年預(yù)算減少4,398.00萬元,主要原因是部分項目上年度已完成,本年不再需要列支預(yù)算。

  20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為5,000.00萬元,比2024年預(yù)算增加4,967.00萬元,主要原因是新增蘭州新區(qū)對外開放平臺高質(zhì)量發(fā)展專項資金。

  21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為2,246.17萬元,比2024年預(yù)算增加862.17萬元,主要原因是上級部門提前下達專項資金增加。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為37.27萬元,比2024年預(yù)算增加2.10萬元,主要原因是工資基數(shù)增加,導(dǎo)致住房公積金繳納增加。

  五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

  “三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2024年預(yù)算持平。

  1.因公出國(境)費用0萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是本年度暫無該事項費用。

  2.公務(wù)接待費0萬元,與上年預(yù)算持平,主要原因是本年度暫無該事項費用。

  3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元(其中:公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元),與上年預(yù)算持平,主要原因是本年度暫無該事項費用。

 ?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

  4.培訓(xùn)費3.31萬元,與上年預(yù)算增加0.09,主要原因是基數(shù)增加。

  (三)會議費預(yù)算情況說明

  5.會議費0萬元,比2024年預(yù)算減少0萬元,下降0%,主要原因是本年度暫無該事項費用。

  六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

  機關(guān)運行經(jīng)費98.26萬元,比2024年預(yù)算增加10.34萬元,增長11.76%,增長的主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加。

  七、政府采購安排情況

  2025年部門政府采購預(yù)算總額172.25 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算102.25萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算70.00萬元。

  2025年,部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額172.25萬元,小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額102.25萬元。

  八、國有資產(chǎn)占用情況

  上年末固定資產(chǎn)金額為1,502.79萬元。其中:辦公用房0平方米,價值0萬元(我部門無自有用房)。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛,價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值23.04萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

  九、其他重要事項情況說明

  (一)政府性基金預(yù)算支出情況

  2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出30.00萬元,較2024年預(yù)算增加30.00萬元,增長100.00%。

  1.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補助(項)2025年預(yù)算數(shù)為30.00萬元,比2024年預(yù)算增加30萬元,主要原因新增旅游發(fā)展基金補助地方項目資金。

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  2025年本部門涉及非稅收入,2025年計劃征收0萬元。其中:中央(省級)批準設(shè)立0個。

  說明:本部門2025年無非稅收入。

 ?。ㄈ┲攸c項目情況

  項目名稱:蘭州新區(qū)對外開放平臺高質(zhì)量發(fā)展專項資金

  1.項目概況:蘭州新區(qū)促進新區(qū)綜保區(qū)高質(zhì)量發(fā)展,對區(qū)內(nèi)符合政策條件企業(yè)的固定資產(chǎn)投資、生產(chǎn)要素、租金、專利、物流等方面予以支持,促進園區(qū)外貿(mào)及各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展;結(jié)合區(qū)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展水平。按照第22次省長辦公會議紀要精神,強力推進綜保區(qū)提質(zhì)、提級、提效發(fā)展,拓展跨境電商業(yè)務(wù)功能,結(jié)合綜保區(qū)年度發(fā)展計劃,2025年約需專項資金5000萬元。

  2.立項依據(jù):根據(jù)我省各類促進外貿(mào)發(fā)展文件精神,對綜保區(qū)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)運營過程中產(chǎn)生的固投、場地租金、生產(chǎn)要素、物流等費用予以支持,推進綜保區(qū)內(nèi)企業(yè)做大做強、增資擴產(chǎn);第22次省長辦公會議紀要精神,強力推進綜保區(qū)提質(zhì)、提級、提效發(fā)展,拓展跨境電商業(yè)務(wù)功能。

  3.實施主體:蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(綜保區(qū)管委會)

  4.實施周期:1年。

  5.實施計劃:對區(qū)內(nèi)符合政策條件企業(yè)的固定資產(chǎn)投資、生產(chǎn)要素、租金、專利、物流等方面予以支持,促進園區(qū)外貿(mào)及各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  6.年度預(yù)算安排:5000萬元。

  7.預(yù)期總體目標:扶持綜保區(qū)區(qū)內(nèi)企業(yè)發(fā)展。

 ?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

  2025年,部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元,較2024年預(yù)算增加0萬元,增長0%,增長的主要原因是無。

  備注: 未安排預(yù)算,部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

 ?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

  2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元,比2024年預(yù)算增加(0萬元,增長0 %。

  備注:未安排預(yù)算,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

  十、預(yù)算績效管理情況

  (一)2024年預(yù)算績效管理工作情況

  按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預(yù)算績效管理實施細則》等相關(guān)要求,我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

  1.績效目標管理情況。2024年度,按照“誰申請資金,誰設(shè)置目標”的原則,納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標61個,按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目61個,公開率為100%。

  2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月,組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目48個,占本部門項目的100%。截至7月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目19個,完成率為41.42%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:過對本單位1-6月份項目績效目標跟蹤監(jiān)督情況來看,發(fā)現(xiàn)部分項目預(yù)算執(zhí)行績效與績效目標存在偏離的情況,其中30個項目預(yù)算執(zhí)行率未達到50%,主要原因是預(yù)算編制時對資金需求的預(yù)測不準確,導(dǎo)致資金分配不合理,部分項目資金充裕而部分項目資金短缺。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目59個,占本部門(單位)項目的100%。截至10月底,如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目27個,完成率為46.67%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是:(1)根據(jù)2024年8月1日起施行的《公平競爭審查條例》,企業(yè)上規(guī)入庫獎勵資金(2024年)的撥付暫停,需重新修訂產(chǎn)業(yè)扶持政策,待修訂完后再參照執(zhí)行;(2)第三十屆中國蘭州投資貿(mào)易洽談會蘭州新區(qū)分會場(2024西部(蘭州新區(qū))精細化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨產(chǎn)品展覽交易會)按照合同約定進行支付,截止9月30日暫不滿足合同支付條件,故與全年指標完成存在偏差;(3)第三方績效評估費用于開展政府展相關(guān)展會活動的績效評估,由于政策調(diào)整截止目前活動暫未開展,導(dǎo)致與預(yù)期指標有偏差;(4)2024年省級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金(支持消費品以舊換新)項目已完成,因支付企業(yè)提交付款信息錯誤導(dǎo)致退款,截止9月底,故與預(yù)期指標有偏差;(5)中川北站物流園貨運吞吐量≥300萬噸,目前已完成268.28萬噸,因項目還未執(zhí)行完畢,故與預(yù)期指標有偏差;(6)航空貨運補貼資金(2024年)、鐵路貨運補貼資金2個項目因配套政策涉及國家公平性競爭審查,暫停專項資金撥付;(7)蘭州新區(qū)全域旅游發(fā)展專項資金由于應(yīng)急演練、農(nóng)家樂評定、旅游宣傳冊印制等工作于9月下旬至10月上旬開展故資金執(zhí)行情況未達100%;(8)資源普查報告目前初稿已完成,終稿正在按照意見修改完善,暫未達到預(yù)期指標??冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況:(1)積極推進政策修訂工作,嚴格執(zhí)行落實政策,及時撥付資金;(2)加強合同管理,及時支付合同款項;(3)在今后的預(yù)算編制和項目立項過程中,加強對潛在風險的識別和評估,及時做好項目調(diào)整;(4)對負責專項資金支付的工作人員進行培訓(xùn),提高他們的業(yè)務(wù)能力和風險意識;(5)加強項目進度跟進,及時撥付項目資金;(6)積極推進政策修改,嚴格執(zhí)行政策,充分發(fā)揮資金效益;(7)積極配合第三方完成行業(yè)應(yīng)急演練及宣傳冊印刷工作,及時支付資金;(8)督促第三方盡快按照要求提交終稿,完成成果驗收。

  3.績效自評開展情況。2024年度,組織開展績效自評項目共61個,其中,部門整體支出1個,項目支出39個,轉(zhuǎn)移支付項目22個,績效自評覆蓋率為100%??冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況:按規(guī)定及時報送,并隨年度決算一并公開

  4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況,當年盤活財政資金27750.86萬元,2025年度減少部門預(yù)算項目22個,壓減率26.50%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

 ?。ǘ?025年績效目標編制情況

  2025年,納入部門預(yù)算績效目標管理的項目27個。其中,部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度,設(shè)置二級指標33個、三級指標33個;項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度,設(shè)置二級指標316個、三級指標316個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行,符合規(guī)定的格式要求。

  十一、名詞解釋

  1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

  2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

  4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

  5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  6.項目支出:部門(單位)支出預(yù)算的組成部分,是各部門(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

  7.“三公”經(jīng)費:指因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  9.社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

  10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

  12.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  13.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

  14.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  15.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

  16.衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

  17.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  18.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

  19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

  20.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  21.住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  23.工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  24.工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

  25.工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼,包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼,機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

  26.工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金,包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎)等。

  27.工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

  28.工資福利支出(類)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。

  29.工資福利支出(類)職業(yè)年金繳費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,不在此科目反映。

  30.工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。

  31.工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

  32.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費,軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

  33.工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  34.商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。)

  35.商品和服務(wù)支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

  36.商品和服務(wù)支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。

  43.商品和服務(wù)支出(類)咨詢費(款):反映單位咨詢方面的支出。

  37.商品和服務(wù)支出(類)手續(xù)費(款):反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

  38.商品和服務(wù)支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

  39.商品和服務(wù)支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。

  40.商品和服務(wù)支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

  41.商品和服務(wù)支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

  42.商品和服務(wù)支出(類)物業(yè)管理費(款):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  43.商品和服務(wù)支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

  44.商品和服務(wù)支出(類)因公出國(境)費用(款):反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

  45.商品和服務(wù)支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用。

  46.商品和服務(wù)支出(類)租賃費(款):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

  47.商品和服務(wù)支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

  48.商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(款):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

  49.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

  50.商品和服務(wù)支出(類)勞務(wù)費(款):反映支付給個人的勞務(wù)費用,如臨時聘用人員鐘點工工資,稿費、翻譯費,咨詢費、評審費等。

  51.商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

  52.商品和服務(wù)支出(類)工會經(jīng)費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

  53.商品和服務(wù)支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

  54.商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費,過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  55.商品和服務(wù)支出(類)其他交通費用(款):反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  56.商品和服務(wù)支出(類)其他商品和服務(wù)支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

  57.對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

  58.對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

  59.對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費,學(xué)生醫(yī)療費,優(yōu)撫對象醫(yī)療補助,按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出,對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

  60.文化旅游體育與傳媒支出(類):反應(yīng)政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

  61.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款):反應(yīng)政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體、文化藝術(shù)活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支出。

  62.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書館(項):反應(yīng)圖書館支出。

  63.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項):反應(yīng)群眾文化方面的支出,包括基層文化(站)、群眾藝術(shù)館支出等。

  64.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)旅游宣傳(項):反應(yīng)在境內(nèi)外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出。包括駐外旅游機構(gòu)宣傳費、境外宣傳促銷費、境內(nèi)宣傳促銷費、海外記者及旅游商接待費、旅游宣傳品制作費及設(shè)備購置費等。

  65.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款):反應(yīng)旅游發(fā)展基金安排的支出。

  66.文化旅游體育與傳媒支出(類)旅游發(fā)展基金支出(款)地方旅游開發(fā)項目補助(項):反映旅歐發(fā)展基金安排用于補助地方旅游開發(fā)項目的經(jīng)費支出(通過財政專項轉(zhuǎn)移支付直接撥付)。

  67.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款):反應(yīng)除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

  68.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。

  69.交通運輸支出(類):反應(yīng)交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。

  70.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款):反應(yīng)與鐵路運輸相關(guān)的支出。

  71.交通運輸支出(類)鐵路運輸(款)其他鐵路運輸支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于鐵路運輸方面的支出。

  72.資源勘探工業(yè)信息等支出(類):反應(yīng)用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等支出。

  73.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款):反應(yīng)紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交建運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。

  74.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

  75.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)超長期特別國債安排的支出(款):反應(yīng)使用超長期特別國債收入安排的制造業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。

  76.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)超長期特別國債安排的支出(款)制造業(yè)(項):反應(yīng)使用超長期特別國債收入安排的紡織、輕工、化工、醫(yī)藥、機械、冶煉、建材、交建運輸設(shè)備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設(shè)備等制造業(yè)支出。

  77.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游管理事務(wù)(項目):反應(yīng)文化和旅歐管理事務(wù)支出。

  78.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項目):反應(yīng)除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

  79.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款):反應(yīng)文物保護和管理等方面的支出。

  80.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):反應(yīng)考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。

  81.農(nóng)林水支出(類):反應(yīng)政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

  82.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款):反應(yīng)用于農(nóng)村(包括國有農(nóng)場、國有林場)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出。

  83.農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

  84.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):反應(yīng)商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。

  85.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款):反應(yīng)各級供銷社的行政事業(yè)支出及商業(yè)物資和供銷社專項補貼支出。

  86.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

  87.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  88.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反應(yīng)除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

  89.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款):反應(yīng)對從事外貿(mào)業(yè)務(wù)單位、外商投資單位、從事對外經(jīng)濟合作單位和境外單位的資助。

  90.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):反應(yīng)行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

  附件:1.蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)2025年部門預(yù)算公開表

  2.蘭州新區(qū)商務(wù)和文化旅游局(蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)管理委員會)2025年部門整體支出績效目標及預(yù)算項績效目標表

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