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2023年度蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)部門決算

來源: 中川園區(qū)管理委員會(huì)

時(shí)間: 2024/09/18/ 17:49 

字號(hào):[][][]

  目 錄

  第一部分 部門概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  十三、其他需要說明的情況

  第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

  第五部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

  一、部門職責(zé)

  經(jīng)2017年6月28日新區(qū)黨工委會(huì)議研究,設(shè)立蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì),正縣級(jí)建制,隸屬于蘭州新區(qū)管理委員會(huì)管理。

  中川園區(qū)管委會(huì)在新區(qū)黨工委、管委會(huì)指導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施本區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)任務(wù),全面管理各項(xiàng)社會(huì)事務(wù)。主要職責(zé)包括:

  1.貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策,認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

  2.負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè),做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作;按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理,做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

  3.配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃,按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況,負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作,協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。

  4.研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

  5.負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障,組織開展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析;負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究;負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作;負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

  6.根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況,保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理,做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

  7.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局,研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目,做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

  8.負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

  9.負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作,做好國有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作,組織籌措各類建設(shè)資金。

  10.負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

  11.負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè);負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安、綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國家安全、人民防線、司法等工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作,加強(qiáng)法制建設(shè);負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

  12.負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

  13.負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

  14.負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

  15.負(fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

  16.負(fù)責(zé)代管蘭州新區(qū)婚姻登記處。

  17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

  根據(jù)上述職責(zé),中川園區(qū)管理委員會(huì)設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),均為正科級(jí)建制。包括:紀(jì)委籌備組、綜合辦公室、黨群工作部、組織人事局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市(鄉(xiāng))建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局、應(yīng)急管理局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局。同時(shí),下轄中川鎮(zhèn)和彩虹城、棲霞兩個(gè)中心社區(qū)。

第二部分 2023年度部門決算表

  一、收入支出決算總表(詳見公開01表)

  二、收入決算表(詳見公開02表)

  三、支出決算表(詳見公開03表)

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(詳見公開04表)

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見公開05表)  

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(詳見公開06表)

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見公開07表)

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(詳見公開08表)

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見公開09表)(本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù))

第三部分  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計(jì)均為20482.09萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)增加4172.00萬元,增幅20.4%,主要原因是新增園區(qū)項(xiàng)目預(yù)算資金及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計(jì)20083.24萬元,其中:財(cái)政撥款收入20083.24萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計(jì)20283.98萬元,其中:基本支出8968.19萬元,占44.21%;項(xiàng)目支出11315.79萬元,占55.79%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為20482.09萬元,與上年度相比收、支總計(jì)增加4172.00萬元,增幅20.4%,主要原因是新增園區(qū)項(xiàng)目預(yù)算資金及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

  (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20142.84萬元,較上年決算數(shù)增加5586.71萬元,增幅27.7%。主要原因是新增園區(qū)的項(xiàng)目預(yù)算資金及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。

  (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20142.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3990.70萬元,占19.81%;公共安全支出14.38萬元,占0.07%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3343.06萬元,占16.6%;衛(wèi)生健康支出510.87萬元,占2.54%;節(jié)能環(huán)保支出158.11萬元,占0.78%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8375.70萬元,占41.58%;農(nóng)林水支出3324.56萬元,占16.5%;交通運(yùn)輸支出40.67萬元,占0.2%;住房保障支出291.71萬元,占1.45%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出93.07萬元,占0.46%。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為15650.4萬元,支出決算為20142.84萬元,完成年初預(yù)算的128.7%。其中:

  1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3455.55萬元,支出決算為3990.70萬元,完成年初預(yù)算的115.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,主要為第十四屆中國統(tǒng)計(jì)開放日活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等。

  2.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為14.38萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,主要為人民調(diào)解案件補(bǔ)貼、司法所規(guī)范化建設(shè)提升經(jīng)費(fèi)和印刷普法宣傳及社區(qū)矯正工作資料等費(fèi)用。

  3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1153.99萬元,支出決算為3343.06萬元,完成年初預(yù)算的289.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,主要為優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金、困難群眾救助補(bǔ)助資金、高校畢業(yè)生社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金和就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金等。

  4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為308.31萬元,支出決算為510.87萬元,完成年初預(yù)算的165.7%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,主要為疫情防控資金和計(jì)劃生育專項(xiàng)資金等。

  5.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為202.80萬元,支出決算為158.11萬元,完成年初預(yù)算的77.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目費(fèi)用、第三方規(guī)劃編制項(xiàng)目費(fèi)用和第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi)用等未全部支出。

  6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為9768.13萬元,支出決算為8375.70萬元,完成年初預(yù)算的85.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是建設(shè)工程質(zhì)量安全委托監(jiān)督項(xiàng)目、智慧城市信息化和智能化試點(diǎn)建設(shè)費(fèi)用智慧小區(qū)建設(shè)資金等未全部支出。

  7.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為330.95萬元,支出決算為3324.56萬元,完成年初預(yù)算的1004.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,主要包括2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展資金、村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金和農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金等。

  8.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為40.67萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,主要為2023年蘭州新區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金和2023年蘭州新區(qū)新建村組道路項(xiàng)目第一、二、七批省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金等。

  9.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為327.84萬元,支出決算為291.71萬元,完成年初預(yù)算的88.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是正常人員調(diào)動(dòng),住房公積金支出減少。

  10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為102.83萬元,支出決算為93.07萬元,完成年初預(yù)算的90.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年發(fā)生災(zāi)害事故數(shù)較2022年事故數(shù)減少。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8968.19萬元。其中:

  人員經(jīng)費(fèi)8036.10萬元,較上年決算數(shù)增加657.30萬元,增幅7.3%,主要原因是正常人員調(diào)動(dòng),工資及相關(guān)社保費(fèi)用增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助等。

  公用經(jīng)費(fèi)932.09萬元,較上年決算數(shù)增加394.74萬元,增幅42.3%,主要原因是正常新增人員相關(guān)費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入115.60萬元,本年支出115.60萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。主要支出為綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼資金、孤兒“福彩圓夢(mèng),孤兒助學(xué)工程”項(xiàng)目資金、2023年殘疾人文化進(jìn)社區(qū)資金、2023年園區(qū)困境兒童和農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)項(xiàng)目資金、史喇口和華家井村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目資金等。

  八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

  2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出25.54萬元,主要支出為2023年度國企退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金。

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

  1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)為0.00萬元。

  2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

  其中:公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

  3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

  外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

  其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

  2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)個(gè)0團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中:外事接待批0次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

  十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

  2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出932.09萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加394.74萬元,增幅42.3%,主要原因是正常新增人員相關(guān)費(fèi)用增加。

  本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,上年決算數(shù)0.00萬元。

  本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.16萬元,較上年決算數(shù)減少0.38萬元,減幅1.85%,主要原因是年度培訓(xùn)次數(shù)較上年減少。

  十一、政府采購支出情況說明

  2023年度本部門政府采購支出合計(jì)116.80萬元,其中:政府采購貨物支出42.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出73.90萬元。

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于食品藥品監(jiān)督執(zhí)法。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

  十三、其他需要說明的情況

  由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說明

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中2023年園區(qū)預(yù)算項(xiàng)目共114個(gè),共涉及資金5354.89萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的47.45%。組織對(duì)“中川商務(wù)中心3號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)用”“園區(qū)黨建及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”等114個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出5354.89萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,中川園區(qū)不斷加快項(xiàng)目組織實(shí)施,保質(zhì)保量完成項(xiàng)目任務(wù),切實(shí)提高資金執(zhí)行率,2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

  二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果(績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表詳見附件2)

  我園區(qū)在2023年度部門決算中反映“中川商務(wù)中心3號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)用”“園區(qū)黨建及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)”等114個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述如下:

  保障運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2111.77萬元,執(zhí)行數(shù)為2080.41萬元,完成預(yù)算的98.51%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃,及時(shí)撥付預(yù)算資金,加快預(yù)算支出進(jìn)度,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益;二是產(chǎn)生效益方面。中川商務(wù)中心3號(hào)樓運(yùn)行費(fèi)用、食堂運(yùn)行費(fèi)等項(xiàng)目,確保了園區(qū)各部門辦公場(chǎng)所和日常工作正常運(yùn)行,更好為轄區(qū)企業(yè)和群眾提供服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  民生保障類項(xiàng)目績(jī)效綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為577.92萬元,執(zhí)行數(shù)為542.72萬元,完成預(yù)算的93.91%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃,及時(shí)撥付預(yù)算資金,加快預(yù)算支出進(jìn)度,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益;二是產(chǎn)生效益方面。通過項(xiàng)目實(shí)施,有效保障了園區(qū)就業(yè)、低保、社會(huì)救助、公共衛(wèi)生、退役軍人服務(wù)、從業(yè)人員健康體檢等各方面工作順利開展,項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度較好,進(jìn)一步提升了園區(qū)民生類項(xiàng)目保障水平,實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保,為轄區(qū)居民和村民基本醫(yī)療衛(wèi)生等方面提供基礎(chǔ)保障,保障了人民群眾身體健康和生命安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理,個(gè)別項(xiàng)目年初預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  城鄉(xiāng)社區(qū)類績(jī)效綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1873.8萬元,執(zhí)行數(shù)為1855.3萬元,完成預(yù)算的99.01%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃,及時(shí)撥付預(yù)算資金,加快預(yù)算支出進(jìn)度,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益;二是產(chǎn)生效益方面。保障中心社區(qū)正常開展各項(xiàng)工作,通過開展矛盾糾紛調(diào)解、特殊群體服務(wù)、社會(huì)治安巡查、公共服務(wù)等工作,為社區(qū)群眾提供多元化、精細(xì)化、個(gè)性化、零距離的服務(wù),進(jìn)一步推動(dòng)基層網(wǎng)格治理新格局,提高網(wǎng)格化服務(wù)管理工作質(zhì)量;持續(xù)加強(qiáng)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治,形成良好的城鄉(xiāng)社區(qū)發(fā)展局面,提升改造社區(qū)辦公場(chǎng)所更好為社區(qū)群眾提供服務(wù),中川園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生情況明顯改善。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理,個(gè)別項(xiàng)目年初預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化,建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系。提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  黨建宣傳及精神文明法治建設(shè)類項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為212.17萬元,執(zhí)行數(shù)為174.37萬元,完成預(yù)算的82.18%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃,及時(shí)撥付預(yù)算資金,加快預(yù)算支出進(jìn)度,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益;二是產(chǎn)生效益方面。在園區(qū)組織開展了各類婦女、青年活動(dòng),深化了工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織改革和建設(shè),有效發(fā)揮了橋梁紐帶作用,增強(qiáng)了婦女兒童的獲得感、幸福感、安全感。通過打造黨建示范點(diǎn),為園區(qū)各部門、轄區(qū)企業(yè)開展黨建活動(dòng)提供了場(chǎng)所;通過組織黨員培訓(xùn)、開展主題黨日、群眾性精神文明活動(dòng)、婚姻家庭教育講座等活動(dòng),使轄區(qū)黨員干部素質(zhì)能力進(jìn)一步得到提升;定期舉辦普法宣傳活動(dòng),有效提升轄區(qū)群眾法制意識(shí)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)精細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:加強(qiáng)預(yù)算編制精細(xì)度和準(zhǔn)確率,細(xì)化年初預(yù)算和工作計(jì)劃。提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)類項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為590.45萬元,執(zhí)行數(shù)為489.54萬元,完成預(yù)算的82.91%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃,及時(shí)撥付預(yù)算資金,加快預(yù)算支出進(jìn)度,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益;二是產(chǎn)生效益方面。通過邀請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu),開展食品、藥品、煤炭、房屋建筑物、市政項(xiàng)目進(jìn)行安全檢查、檢測(cè)工作,確保園區(qū)民生類商品和建設(shè)工程質(zhì)量全面可控。同時(shí),對(duì)智慧監(jiān)管平臺(tái)信息系統(tǒng)完善和維護(hù),及時(shí)收集和錄入企業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息,確保規(guī)上工業(yè)企業(yè)所有數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確、詳細(xì)和及時(shí)完成分析監(jiān)測(cè);2023年全年赴外招商27次,洽談項(xiàng)目200家以上,接待赴新區(qū)考察客商50余次,洽談對(duì)接陜西金泰、河南翱翔、九霄鯤鵬、山東明仁福瑞達(dá)等項(xiàng)目,完成新引進(jìn)招商引資項(xiàng)目23個(gè),推動(dòng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展,為園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入更強(qiáng)動(dòng)力。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理,個(gè)別項(xiàng)目年初預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確度和績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化程度,提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  農(nóng)林草類項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為249.54萬元,執(zhí)行數(shù)為212.55萬元,完成預(yù)算的85.18%。主要產(chǎn)出和效果:一是資金投入方面。根據(jù)年初制定的支出計(jì)劃,及時(shí)撥付預(yù)算資金,加快預(yù)算支出進(jìn)度,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益;二是產(chǎn)生效益方面。發(fā)放農(nóng)業(yè)機(jī)械燃油補(bǔ)貼,大力推進(jìn)糧食生產(chǎn)機(jī)械化,提升農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平,提高機(jī)械化和規(guī)模化程度,促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收奠定了基礎(chǔ);開展防疫知識(shí)宣傳工作,提高防疫知識(shí)水平;組建農(nóng)村保潔隊(duì)伍,配套環(huán)衛(wèi)設(shè)施以及開展農(nóng)村環(huán)衛(wèi)常態(tài)化保潔工作,進(jìn)一步改善了園區(qū)農(nóng)村村容村貌;農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金有效保證村級(jí)公益性設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn),公益性設(shè)施管護(hù)良好,較好的增加了人居群眾生活幸福感。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初單位設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)細(xì)化程度不夠,可量化考核指標(biāo)較少,個(gè)別績(jī)效考核指標(biāo)分值設(shè)定不合理。下一步改進(jìn)措施:科學(xué)合理設(shè)定指標(biāo),提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

  三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

  中川園區(qū)對(duì)2023年度項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作,從總體評(píng)價(jià)結(jié)果看,園區(qū)各部門預(yù)算執(zhí)行結(jié)果較好,基本達(dá)到年初設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)。下一步,園區(qū)部門將根據(jù)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)問題,進(jìn)一步改進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程,提升績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量,確保財(cái)政資金發(fā)揮最大效益。

第五部分 名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

  三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

  五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

  十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

  十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十四、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù) 的支出。

  十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就 業(yè)方面的支出。

  十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款): 反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

  十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。     

  十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支 出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其 他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

  二十、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

  二十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

  二十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè) 單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定 享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  二十三、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù) 員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  二十四、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。

  二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政 事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

  二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和 津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  二十七、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制 外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社 會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  二十八、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā) 放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的 崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí) 工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人 學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(含武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專 業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的 軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

  二十九、工資福利支出(類)津貼補(bǔ)貼(款):反映按規(guī)定發(fā) 放的津貼、補(bǔ)貼,包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、 地區(qū)附加津貼、崗位津貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,事 業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼,機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購 房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

  三十、工資福利支出(類)獎(jiǎng)金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放 的獎(jiǎng)金,包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī) 效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

  三十一、工資福利支出(類)績(jī)效工資(款):反映事業(yè)單位 工作人員的績(jī)效工資。

  三十二、工資福利支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(款):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  三十三、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)(款): 反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))費(fèi)。

  三十四、工資福利支出(類)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)(款):反 映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

  三十五、工資福利支出(類)其他社會(huì)保障繳費(fèi)(款):反映 單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金, 軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  三十六、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按 照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

  三十七、工資福利支出(類)其他工資福利支出(款):反映上 述科目未包括的工資福利支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以 上期間的人員工資,職工探親旅費(fèi),困難職工生活補(bǔ)助,編制外 長(zhǎng)期聘用人員(不包括勞務(wù)派遣人員)勞務(wù)報(bào)酬及社保繳費(fèi),公 務(wù)員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  三十八、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資 本性支出。)

  三十九、商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)(款):反映單位購日 常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  四十、商品和服務(wù)支出(類)印刷費(fèi)(款):反映單位的印 刷費(fèi)支出。

  四十一、商品和服務(wù)支出(類)差旅費(fèi)(款):反映單位工作 人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi) 和市內(nèi)交通費(fèi)。

  四十二、商品和服務(wù)支出(類)培訓(xùn)費(fèi)(款):反映除因公出 國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的,在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙 食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

  四十三、商品和服務(wù)支出(類)委托業(yè)務(wù)費(fèi)(款):反映因委 托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  四十四、商品和服務(wù)支出(類)工會(huì)經(jīng)費(fèi)(款):反映單位按 規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  四十五、商品和服務(wù)支出(類)福利費(fèi)(款):反映單位按規(guī) 定提取的職工福利費(fèi)。

  四十六、商品和服務(wù)支出(類)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(款): 反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

  四十七、商品和服務(wù)支出(類)其他交通費(fèi)用(款):反映單位 除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、 租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)等。

  四十八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  四十九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(類)獎(jiǎng)勵(lì)金(款):反映對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) 等。

  五十、資本性支出(類):反映各單位安排的資本性支出。 切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

  五十一、資本性支出(類)辦公設(shè)備購置(款):反映用于購 置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

  附件:

  1、2023年度蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)決算公開報(bào)表

  2、2023年度蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)匯總表

  3、2023年度蘭州新區(qū)中川園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)表

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