中川鎮(zhèn)人民政府2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
來(lái)源: 中川鎮(zhèn)人民政府
時(shí)間: 2020/09/24/ 15:37
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2019年度
中川鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算
目錄
一、部門(mén)概況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)決算執(zhí)行情況
(一)收入支出決算總表
?。ǘ┦杖霙Q算表
(三)支出決算表
?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表
?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
?。ㄆ撸┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、部門(mén)決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明
?。ǘ┴?cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況
?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?。ǘ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
中川鎮(zhèn)人民政府
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?zé)。
我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令決定、指示,執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法、計(jì)劃生育等行政工作,負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和資金籌措;辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2019年我鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員87人,其中行政事業(yè)在職干部職工82人,遺屬補(bǔ)助5人。在職干部職工中,行政16人,事業(yè)干部66人,其中財(cái)政5人,計(jì)生25人,司法8人,農(nóng)業(yè)13人,水利7人,林業(yè)5人,社區(qū)2人、文化1人。
二、2019年度部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
三、2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)1899.46萬(wàn)元,支出總計(jì)1899.46萬(wàn)元。與2018年決算數(shù)相比,收入增加9.75萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.5%,支 出增加9.75萬(wàn)元、增長(zhǎng) 0.5%,主要原因是本年度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
本部門(mén)2019年度收入合計(jì)1899.46萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 1899.46萬(wàn)元,占100.00%。
本部門(mén)2019年度支出合計(jì)1899.46萬(wàn)元,其中:基本支出1372.25萬(wàn)元,占72%;項(xiàng)目支出527.21萬(wàn)元,占28%。
本部門(mén)2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1899.46萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加 9.75萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0.5%。主要原因是本年度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加37.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)2%。主要原因是2019年度專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出311.33萬(wàn)元,占16.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加-509.78萬(wàn)元,主要原因是本年度項(xiàng)目調(diào)整;公共安全支出 62.09萬(wàn)元,占3.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加-1.66萬(wàn)元,主要原因是人員退休,基本支出減少;文化體育與傳媒支出 8.92萬(wàn)元,占0.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.43萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)整;社會(huì)保障和就業(yè)支出130.4萬(wàn)元,占6.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.58萬(wàn)元,主要原因是增加1人死亡撫恤金;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 240.9萬(wàn)元,占12.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.46萬(wàn)元,主要原因是工資調(diào)整;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 534.55萬(wàn)元,占28.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加521.8萬(wàn)元,主要原因是本年度項(xiàng)目調(diào)整;農(nóng)林水支出 544.26萬(wàn)元,占28.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.7萬(wàn)元,主要原因是專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加;住房保障支出 67萬(wàn)元,占3.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加10萬(wàn)元,主要原因是工資提標(biāo),公積金實(shí)際繳存數(shù)比年初預(yù)算增加。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
本部門(mén)2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1372.25萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi) 1088.17萬(wàn)元,較上年增加159.7萬(wàn)元,主要原因是工資提標(biāo),人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出比年初預(yù)算增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)284.08萬(wàn)元,較上年增加-33.5萬(wàn)元,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出減少。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.82萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加-2.94萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制用車(chē)費(fèi)用。 (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2019年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有因公出國(guó)(境);公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)車(chē);公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.82萬(wàn)元,主要用于所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi),費(fèi)用支出,較年初預(yù)算數(shù)增加-4.68萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加-2.94萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制用車(chē)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度沒(méi)有公務(wù)接待。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2019年本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人,其中:國(guó)內(nèi)外事 接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.94萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出284.08萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加-33.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)-10.5%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中:副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是2輛一般公務(wù)用車(chē)、1輛為上級(jí)部門(mén)調(diào)撥的雙排貨車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
?。ㄈ?nbsp;政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
7.結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
14.工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
15.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
17.其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
注:以上為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。